同學你好 這個沒法抵扣 除非不開福利費或者招待費的
老師,公司發生的各種福利費像什么聚餐、游玩這些金額都是很大的,但是每次報銷給的發票全部都是電子普通發票,我是不是可以讓他們如果能開專票盡量讓對方給我們開專票呢,這樣我就能抵扣稅額了,是吧,老師
老師,請問一個問題,因為有一張增值稅專票我收到了(對方是12月1號開給我們的),但是呢我去稅務局平臺里面查詢卻沒有查到這張專票的信息,我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒有被勾選抵扣過,那么會不會出現比如說,要將11月的進項發票勾選抵扣了之后這張進項票才會出現在這個平臺里面呢?????如圖,圖一是我收到的12.1號的專票,圖二是系統里面完全沒有這張票
老師,有一個問題就是公司老板采購一些酒水,讓對方開的是專票,因為老板想抵扣,想問下就是這種肯定不能做到福利費,不然肯定不能抵,這種我應該做到什么里面才可以抵扣這個專票呢,或者怎么做才能讓對方開的專票過來可以抵呢
老師,您好,公司購買的酒水,對方開具的是專票,這種專票正常情況下公司都是不能抵扣的,因為我們公司買回來都是自己消耗不是用來銷售的,老板一心就想著抵扣,那這種有什么方法或辦法可以抵扣嗎
老師,您好,我想問一下,現在的情況是這樣的,公司有幾十個人出去團建旅游這種,因為金額很高,所以領導就想有沒有辦法對方開的這個專票可以抵扣進項,因為如果計入福利費,肯定是沒辦法抵扣了,這真的是難到我了,讓我研究研究,有余地嗎
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
謝謝老師,是不是只要開的是酒水的專票,除了是銷售公司采購回來用于銷售,其他類型公司的這種酒水專票都不能抵扣
同學你好 對的 是這樣的