你好,可以的, 是這樣。
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關(guān)政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實務(wù)上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
老師,之前專管員說我們不能加計扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報,現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計提和繳納的稅金都是平的,一更正申報相當于計提的多了,繳納的也多了,我該怎么進行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
老師,我有個問題想問,我現(xiàn)在就是進入了一個加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的,今天去的時候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應(yīng)該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時候有的啥費用確實沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊了一般納稅人。
你好,我們是餐飲住宿行業(yè)一般納稅人申請了加計抵減,之后的賬務(wù)處理我們都是按之前正常做,只是在繳納增值稅的時候?qū)⒓佑嫷譁p的金額計入其他收益就可以了嗎?還有什么需要注意的地方呢?
你好,我們是餐飲住宿行業(yè)一般納稅人,我們有申請增值稅加計抵減,賬務(wù)處理我們財務(wù)經(jīng)理讓我把相關(guān)成本費用有進項票的減少10%然后借方再用一個應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/加計抵減額,繳納的時候就不用再使用其他收益科目,那和正常賬務(wù)處理再繳納增值稅的時候加計抵減額計入其他收益,這兩種處理方法都可以吧?第一種就是比較麻煩了一點
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
老師,25年中級財管和23年比變化大么?
如果這個題目改成“一般納稅人”,那入賬成本應(yīng)該是101對嗎?
工人3月入職做的事 工資6000 不考慮其他,4月發(fā)放工資,個稅系統(tǒng)入職日期寫3月還是4月,需要交稅嗎
老師你的意思是外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不設(shè)置二級明細是吧,內(nèi)賬內(nèi)部核算可以設(shè)置是吧
老師好。是(小規(guī)模項目咨詢管理公司,請問一下怎樣建賬?會計分錄怎樣()做?開出銷項專用發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-增值稅。到稅期申報時要交增值稅、城建稅,這(城建稅)怎樣去記分錄?
家權(quán)老師在嗎,在嗎老師
新成立的企業(yè)管理公司,跟合作伙伴一起吃飯產(chǎn)生的餐費怎么記內(nèi)賬?
數(shù)學(xué)最后一道大題的題目是找出其中1個正確的結(jié)論并求其值這個題要不要寫解題過程
這個有可能抵扣不完,要做臺賬,不要忘了
好的,謝謝老師~
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。