您好,同學,不需要再扣一次了
業務招待費在入賬時,按照增值稅普通發票金額入賬,因為企業所得稅扣除比例的問題,只能扣除一部分,后續的操作是在次年5月31日前匯算清繳時再進行所得稅調增嗎?
老師!公司2020年利潤表本年累計是負一120600.17元。企業所得稅匯算清繳時業務招待費按比例扣除,不能扣除的招待費費用1195.65元,是匯算清繳時調增如圖對嗎?
老師,關于企業所得稅匯算清繳,那些工資,業務招待費不是已經扣除了嗎?最后算得的應交所得稅額嗎?還要再扣除一次,是這個意思?
老師好,請問一下,一個人在企業上班,企業做了一次個稅匯算清繳,這個人在別處有筆勞務報酬,自己做個人所得稅匯算清繳的時候,基本的6萬企業做匯算清繳的時候已經扣除,不能再扣除,專項扣除和專項附加扣除自己做的時候還能扣除嗎?
老師第四季度企業所得稅有盈利9763.29元,需要交企業所得稅嗎,這個的先繳納嗎,等匯算清繳我把資產一次性扣除,那這先繳納企業所得稅嗎不想交企業所得稅12月月份需要計提企業所得稅嗎
北方石油的柴油,必須油罐車拉走嗎?他們沒有加油槍,然后分裝到小油罐車去加油是嗎
甲企業對外投資,長期股權投資,ABCD四家企業。工商年報,有對外投資,認繳,投資總額,投資總額比例這個怎么填寫。 看哪里的數據能查到。
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
老師,我們個體戶。沒開對公賬號,是使用法人銀行卡收到款。專門用的一張銀行卡。,我做賬查收到的錢,是直接根據銀行卡的流水做賬嗎?還是說直接把打進來的錢算現金收的。
對方是事業單位,先要開具發票,但是對方要求只有上級單位撥款,要求開具下屬單位名稱?因為下級單位沒有撥款權限 是否可以
企業發年終獎,有四個人是勞務公司的,因為通過勞務公司發,勞務公司開票,還需要補稅點,是否企業直接通過全年一次性獎金發給對方,個稅系統扣稅即可?財務上怎么處理合規
老師你好,請問一下,Exw成交方式下,出口發票該如何開具呢
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
那企業所得稅匯算清繳的存在意義是什么?
我們交的應納稅所得,不是收入減成本,減費用嗎?為什么我聽課還要說60%的業務招待費扣除?
政策規定業務招待費不能超過規定的60%和營業收入的0.5%取低者扣除,會計上是做業務招待費用支出,但稅法上要求不能都扣除。
哦,我還是有點懵
第一次做可能都會懵的,慢慢來
會計上可以扣除稅法上不能完全扣除,是這樣子嗎?那這樣子的話,企業所得稅是不是會增多?
比如收入2萬,成本1萬,業務招待費用發生了5000,這個我怎么計算企業所得稅匯算清繳?還有我的會計利潤是什么樣子的?
會計上是做業務招待費都計入費用了,但稅法上不認可,只認可60%和千分之五的低者計算
企業所得稅會調增
哦,那要做納稅調增嗎?
老師,可以幫我計算一下嗎?我會計知識太薄弱
還有工資薪金也要納稅調整嗎?
5000的60%是3000,收入的0.5%是20000*0.5%=100,那就只能扣除100,2900要納稅調增
那就是20000-10000-5000+2900=7900.以7900乘以百分之25的稅率計算企業所得稅嗎?
不是的,同學,是從利潤總額來計算的+納稅調增-納稅調減來計算
我就當公司只發生了以上業務,7900作為利潤總額可以嗎?
您好,同學,是可以的