你好,這個是沒有到納稅義務嗎?是哪一年的?
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構,小規模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構,小規模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規模,增值稅3%減按1%得
你好老師,我想請教一下,我公司是建筑企業,2022年10月份結束了一工程項目,項目沒有驗收,沒有工程款進賬,但是發生了人工成本,也申報了個稅,23年1月份,項目驗收合格后,工程款也轉入了公司賬戶,人工工資也已經支付了,我想問下老師,前期已發生了的人工成本,跨年確認的收入,這種情況該如何進行賬務處理。懇請老師賜教!非常謝謝!
老師,您好! 我們是建筑租賃行業,然后以前開了發票但是沒有確認收入(也就是沒有進行賬務處理),增值稅稅額正常交。后續項目完成,我要怎么進行收入的確認比較合理呢?(麻煩老師幫忙寫一下賬務處理) 另外企業所得稅如何補交比較合規呢?
老師你好,我們有個項目是政府項目,是一個集散中心,項目大概9200萬元,去年國家資金有剩余,給我們付了8800萬,但是去年年底,工程量還沒完成3/1,把款付過來后,把增值稅發票全部開了,現在稅務局要求我們交企業所得稅,我們有的會計建議我按完工進度確認收入,但是稅務局不行,稅務局的意見是,讓我們按照總價的10%去提利潤,然后交所得稅,我們怎么做比較好
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
以前年度已開發票但是沒有確認收入,沒有入賬,導致現在存在稅會差異,已開發票還沒確認收入現在要怎么入賬呢?
你好,它屬于哪一年的收入,如果是以前年度的借于收賬款,貸,以前年度損益調整。
是屬于今年的借預收賬款貸主營業務收入。
屬于以前年度的確認收入時賬務處理 借:預收賬款 貸:以前年度損益調整
是這樣的嗎?
好的,謝謝老師。
對的,是的,不用客氣,工作愉快。