同學你好 ?如果確定不屬于免稅的補貼,可直接計入“營業外收入-補貼收入”,年底計入應稅收入一并計算應稅所得;屬于免稅的補貼
你好,我想咨詢一下,小微企業收到的研發補助一次性計入了營業外收入-政府補助,匯算清繳時還用填105020表嗎?
請問匯算清繳 ,享受六稅兩費的退費 做到了 營業外收入 -政府補助利得,我填寫了 匯算清繳政府補助那一欄,然后提示我這些信息?我有什么要注意的?還是是不符合就不用管?我是否填錯位置了?
2023年收到一筆政府財政補貼,不屬于免稅收入,做賬計入營業外收入的,企業所得稅匯算清繳時“一般企業收入明細表”中填在“營業外收入”下的“政府補助得利”還是“其他”?
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規模納稅人,銷售醫療器械的公司,才成立還未開業,單位需要進銷存系統嗎,我一點醫療器械行業經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
不是免稅的補貼,匯算清繳時用填105020表嗎?
同學你好 這個要填寫的
好的,知道了,謝謝!
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝