你好1;? ? ?不寫補助欄次哈; 記入營業外收入欄次即可? ? ;你欄次不對? ?
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業優惠情況及明細表》中“研發費用”本年度欄次,但未享受研發費用加計扣除優惠,請貴公司根據《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發費用加計扣除優惠條件,若符合請及時更正2021年度企業所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。 依據案例內容回答以下問題: 1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?? 2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報? 3.該企業應享受哪些稅收優惠? 4.在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整? 5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額??
22年疫情期間公司陪護士長去暖助檢測核酸,發了3萬的補助,當時是打到公司賬戶的,后來這錢又給員工了,當時做了營業外收入,支出做了工資的形式,那我企業所得稅匯算清繳填了政府補助收入,然后跳出來讓我填寫專項用途財政性資金納稅調整明細表,是否有簡單的填報方式
請問匯算清繳 ,享受六稅兩費的退費 做到了 營業外收入 -政府補助利得,我填寫了 匯算清繳政府補助那一欄,然后提示我這些信息?我有什么要注意的?還是是不符合就不用管?我是否填錯位置了?
老師,你好,我們今年在匯算清繳的時候有幾筆收入應該怎么做呢?有20萬元是2022年政府轉的公用經費23年年才轉過來的,有20萬是23年的公用經費。我們前兩年是有虧損的。所以這40萬元就彌補虧損了。還有20萬呢就是應付的不會付了,轉成收入。我想請問一下我的收入 要怎么填寫呢?
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
哪老師 我填寫那一欄比較合適?
你好; 記入其他里面去 體現哈;?