您好,這個是屬于其他的,這個
匯算清繳年報一般企業收入填了營業外收入政府補助利得這筆金額不需要在填A105040表吧。
以工代訓收到6000塊,做賬做在營業外收入補貼收入了,匯算清繳是不是一般企業收入明細表填在營業外收入政府補助利得里?
匯算清繳-一般企業收入明細表,營業外收入-收到社保補助(2023一次性擴崗補助) 這個屬于(四)政府補助利得
2023年收到一筆政府財政補貼,不屬于免稅收入,做賬計入營業外收入的,企業所得稅匯算清繳時“一般企業收入明細表”中填在“營業外收入”下的“政府補助得利”還是“其他”?
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請問錄入做賬軟件里的資產模塊資產卡片,累計折舊和固定資產要加明細嗎?比如固定資產電腦1/2/3,累計折舊電腦1/2/3,還是所有的機器設備,電子產品都用貸方累計折舊一個科目就可以
期初現金余額1408.25元,本期發生0.35元的利息收入,根據以上編制現金流量表
老師,請問下就是有個公司她是2024年11月成立的,但是稅務登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報嘛?還是從做稅務登記開始申報
24年用了以前年度損益科目,要調整23年所得稅匯算清繳報表嗎?
老師,我公司是勞務公司,一直開的是差額征稅的發票,我業務的20%外包了,這外包部分的業務對應的收入可以開差額發票嗎?
股東分紅需要報什么稅
分公司做所得稅匯算的時候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現在還可以更正申報1月份的個稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報這個選項
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務上有什么需要注意的,可以不產生費用嗎?
需要填A105040表嗎?
對,要寫的這個的,內容
計入營業外收入的政府補貼收入需要填在A105040的哪里?
您好,需要填寫A105040專項用途財政性資金調整表
這個已經計入營業外收入,繳納企業所得稅了。A105040表中填在哪一列?
如果已經繳納稅款,這個就不需要填A105040 專項用途財政性資金納稅調整明細表了
老師,這筆財政收入,企業所得稅匯算清繳“一般企業收入明細表”中填在營業外收入-財政補助得利,到底要不要填A105040表呢?
不用了 ,因為這個直接當期全部交稅了,沒有五年分期繳納
老師,這筆財政收入,企業所得稅匯算清繳“一般企業收入明細表”中應該填在營業外收入-財政補助得利,還是營業外收入-其他?
財政補貼收入是屬于營業外收入-財政補助利得