是的,需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票的
我們有家供應(yīng)商,2021年12月我們應(yīng)付賬款是10萬(wàn)(含稅價(jià)),應(yīng)付賬款-暫估是5萬(wàn)(貨已到發(fā)票未到,不含稅),2022年1月收到供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票5.65萬(wàn)(含稅價(jià),對(duì)應(yīng)紅沖應(yīng)付賬款-暫估5萬(wàn)),現(xiàn)在供應(yīng)商給我們發(fā)截止到2021年12月底的詢證函,上面寫(xiě)著我們公司欠他15.65萬(wàn),這個(gè)對(duì)嗎?因?yàn)橛?.65萬(wàn)的發(fā)票是2022年才開(kāi)具的,所以我理解的截止到2021年是應(yīng)付賬款是10萬(wàn)。
2022年1月份,供應(yīng)商給我們送貨,發(fā)票已開(kāi),貨款已付,現(xiàn)在有質(zhì)量問(wèn)題,需要退貨,我需要在原發(fā)票基礎(chǔ)上,開(kāi)紅字,我們作為客戶,該怎么操作呢
在18年供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票49萬(wàn)給我們,在20年因供應(yīng)商的貨物有問(wèn)題尾款,要扣除3萬(wàn)元賠償款在支付給他們,那這三萬(wàn)要把之前發(fā)票紅沖在重新開(kāi)具發(fā)票嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)我們的供應(yīng)商2022年有大量質(zhì)量問(wèn)題,現(xiàn)在需要扣除萬(wàn)元左右貨款,發(fā)票2022年就開(kāi)給我們了,現(xiàn)在我們要支付2022年貨款,是需要對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票給我們,我們兩邊的賬才能平嗎?
去年供應(yīng)商給我們開(kāi)了個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在說(shuō)暫停業(yè)務(wù),發(fā)票需要廢除,發(fā)票我這邊抵扣了,紅字發(fā)票的話是購(gòu)買(mǎi)方我們申請(qǐng),還是銷(xiāo)售方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,做未開(kāi)票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車(chē)船稅需要計(jì)提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
對(duì)方會(huì)愿意開(kāi)嗎?怎么才能愿意呢?
這個(gè)月付的話,這個(gè)月就得開(kāi)出來(lái)嗎?
跨年了沒(méi)問(wèn)題對(duì)吧,到時(shí)候匯算清繳時(shí)怎么處理?
對(duì)方肯定愿意開(kāi),不然他就要多交稅