同學(xué)你好 對的 這個要紅沖
我們有家供應(yīng)商,2021年12月我們應(yīng)付賬款是10萬(含稅價),應(yīng)付賬款-暫估是5萬(貨已到發(fā)票未到,不含稅),2022年1月收到供應(yīng)商給我們開的發(fā)票5.65萬(含稅價,對應(yīng)紅沖應(yīng)付賬款-暫估5萬),現(xiàn)在供應(yīng)商給我們發(fā)截止到2021年12月底的詢證函,上面寫著我們公司欠他15.65萬,這個對嗎?因為有5.65萬的發(fā)票是2022年才開具的,所以我理解的截止到2021年是應(yīng)付賬款是10萬。
在18年供應(yīng)商開具發(fā)票49萬給我們,在20年因供應(yīng)商的貨物有問題尾款,要扣除3萬元賠償款在支付給他們,那這三萬要把之前發(fā)票紅沖在重新開具發(fā)票嗎
老師你好:我們有個供應(yīng)商2021年當(dāng)時開票20萬已付款13萬元后面七萬元不供貨了,現(xiàn)在想把發(fā)票沖平,他們想把發(fā)票紅沖重開13萬發(fā)票,如果他們紅沖我們成本稅金怎么辦?豈不是要補稅了嗎?有什么其他辦法嗎?
您好,請問我們的供應(yīng)商2022年有大量質(zhì)量問題,現(xiàn)在需要扣除萬元左右貨款,發(fā)票2022年就開給我們了,現(xiàn)在我們要支付2022年貨款,是需要對方開具紅字發(fā)票給我們,我們兩邊的賬才能平嗎?
老師,我們對公對私都有貨款付給供應(yīng)商,對私的不要開發(fā)票,年前的事情,供應(yīng)商對私都開了二十幾萬的發(fā)票給我們,年前就跟她們說這個事情,發(fā)票遲遲不紅沖,現(xiàn)在她們都開全電發(fā)票了說不能紅沖了,我這邊怎么辦
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務(wù)登記后,規(guī)定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發(fā)放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應(yīng)付工資20萬, 2025年2月實發(fā)11萬做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預(yù)提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔(dān)的食費都算分公司的應(yīng)付職工福利費核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎
那之前已經(jīng)抵扣了,對之前稅務(wù)影響嗎
這個直接紅沖了就可以了
那我們以前有抵扣了,那我們還要更正申報轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué)你好 這個要更正轉(zhuǎn)出
還有別的辦法嗎,除了紅沖
同學(xué)你好 這個沒有了哦
這個3萬對方不可以入營業(yè)外支出嗎
這個不能的哦 這不是更正嗎
這是售后的作為賠償款抵扣貨款,一定要紅沖更正嗎
這個可以不用的、 計入營業(yè)外