這個去稅局代開發(fā)票就是了哈
增值稅。非同一縣市的總分公司,總公司移送貨物到分公司用于銷售的,在移送當(dāng)天,是總公司(一般納稅人)要按照13%稅率確認(rèn)銷項稅額?總公司按照什么計稅基礎(chǔ)來確定銷項稅額?(按照總分公司內(nèi)部銷售協(xié)議定價作為計稅基礎(chǔ)嗎?)同時總公司開票給分公司,如果分公司是一般納稅人,可以開專票,分公司有進項。小規(guī)模的話開普票,分公司沒有抵扣。當(dāng)分公司那邊銷售貨物時,確認(rèn)分公司自己的銷項稅額,分公司是一般納稅人的話,按照13%。分公司是小規(guī)模納稅人的話,按照3% 以上只是用于13%的貨物稅目,服務(wù)勞務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)都是不適用的。 麻煩懂的老師回答下。我的理解是否正確?
單選題】某企業(yè)將應(yīng)交資源稅的自產(chǎn)礦產(chǎn)品用于其產(chǎn)品生產(chǎn),不考慮其他因素,該企業(yè)確認(rèn)應(yīng)交資源稅應(yīng)借記的會計科目是()。(2020年)A.管理費用B.稅金及附加C.生產(chǎn)成本D.銷售費用【單選題】下列各項中,企業(yè)按稅法規(guī)定代扣個人所得稅,應(yīng)借記的會計科目是()(2020年)A.財務(wù)費用B.稅金及附加C.管理費用D.應(yīng)付職工薪酬【判斷題】小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不得抵扣,計入資產(chǎn)成本。(2020年)【判斷題】房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)銷售房地產(chǎn)應(yīng)交納的土地增值稅記入“稅金及附加”科目。()(2020年)【判斷題】企業(yè)金融商品轉(zhuǎn)讓收益應(yīng)交的增值稅,沖減投資收益。()(2020年)
15一般納稅人銷售下列自產(chǎn)貨物,可以選擇按照3%征收率計算增值稅的有)。A縣級及縣級以下小型水力發(fā)電單位生產(chǎn)的電力B.建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料。C.以外購的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(含黏土實心.磚、瓦)D.用動物的血液或組織制成的生物制品E.以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土16.根據(jù)增值稅相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,下列免征增值稅的有()。A.企業(yè)集團內(nèi)單位(含企業(yè)集團)之間的資金無償借貸行為B.個人從事金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)C.寺院舉辦文化宗教活動的門票收入D.單位為員工提供的班車服務(wù)17下列關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的小規(guī)模納稅人征收管理的表述,正確的有()。A房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的小規(guī)模納稅人采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,應(yīng)在收到預(yù)收款時按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅B,小規(guī)模納稅人應(yīng)在取得預(yù)收款的當(dāng)月納稅電報或主管稅務(wù)機關(guān)核定的納稅期限向主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳稅款C.小規(guī)模納稅人向其他個人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,應(yīng)開具增值稅普通發(fā)票D,小規(guī)模納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,其2016年4月30日前收取并已回主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納營業(yè)稅的預(yù)收款
請問一下如果公立醫(yī)院對外投資一家公司,且百分之百控股,然后醫(yī)院需要以“租賃”的方式來使用公司的房屋及設(shè)備用以醫(yī)院經(jīng)營,1.公司所收到的租賃收入需要繳納增值稅嗎?2.或者說醫(yī)院已經(jīng)百分百控股這家公司了,還存不存在自己租自己的房子還需要上稅這種說法?(公司實行小企業(yè)會計制度,醫(yī)院實行政府會計制度)3.如果需要繳納增值稅的話,一般納稅人租賃不動產(chǎn)和有形動產(chǎn)的稅率分別是多少呢?小規(guī)模納稅人租賃不動產(chǎn)和有形動產(chǎn)稅率分別又是多少呢?4.公司只有租賃收入,無其他收入,除了繳納增值稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅(財產(chǎn)租賃合同印花稅、實收資本印花稅),還有其他什么稅種需要上繳呢?盼望您的回復(fù),謝謝!
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營業(yè)務(wù)費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
合同文件類型在咱們學(xué)堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領(lǐng)導(dǎo)說要再編個財務(wù)報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應(yīng)該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現(xiàn)在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人從農(nóng)戶手里收的蘋果,農(nóng)戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業(yè)務(wù)成本18萬貸:應(yīng)付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發(fā)票,10萬費用類發(fā)票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據(jù)25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發(fā)票計入一季度的主營業(yè)務(wù)成本,10萬的發(fā)票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
享受環(huán)保行業(yè)三免三減半政策的企業(yè),收到政府補助(中小企業(yè)專項發(fā)展專項資金,)可以納入應(yīng)納稅所得額享受減免優(yōu)惠政策嗎