同學你好 這個不做收入嗎
老師!要是公司在10月份采購了商品,是用于銷售給客戶的。我們和供應商簽合同,合同上的總額是50000元,但是我們公司10月份先付了30%(即15000元),但是10月份供應商說錢還沒全部付完,不愿意開發票給我們,那我在10月份應該怎么做憑證,只有銀行回單,沒有發票
我們公司是電子商務,在天貓上開店鋪,這個月我們商家開給了天貓公司積分服務發票(專用增票)192元,這個發票是買家在購買我們店鋪商品時候用積分支付了一部分,天貓付給我們的錢,我們是全款收到的。是上個月的收入的,上個月我們天貓收入發票也已經全部開具了,請問這個192元發票怎么做賬
想問下,客戶采購的商品,錢已付共計50500元,現在要開票,我們銷售方是小規模納稅人,客戶購買方是一般納稅人,現在對方要開具發票,按3個人的專票開具,會多出稅金1515元,但是對方購買方說采購合同里的價格是含稅價格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開票就得自行承擔這1515元,現在就是想問,有什么辦法能倒擠含稅價格和購買方付款的50500元金額對上?
老師您好。我們幾個月前購買了一個商品,價格是350元。跟對方要發票,他們不給,說這個商品他們開不出發票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現在該如何做賬呢?確定收不來發票了。
和一采購商采購商品,價格是50000元,我公司已支付全款,但是對方開具發票的時候只開具了48000元,余2000元未開票.現在是我們和采購商不合作了,這部分發票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務處理?之前這50000元是掛應付賬款的
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
這個是采購啊,為什么要做到收入?不是應該結轉成本嗎?
同學你好 這個兩千先做往來就可以
可以說具體一點嗎?后面都不會合作了,做往來的話,那豈不是一直掛在其他應收?
同學你好 先掛其他應收款 如果超出三年就轉到營業外支出
這個三年是按我做賬之日起算還是按照未取得之日起算?另外要是計入到了營業外支出,這部分允許稅前抵扣嗎?
按照掛往來科目來算
可以展開說說嗎
就是掛往來科目 不超三年可以收回就可以
在這種情況下允許稅前扣除嗎?
同學你好 這個收不回或者不付的要轉到營業外
可以允許稅前抵扣嗎?匯算清繳
這個不可以的 要調增