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老師您好。我們幾個月前購買了一個商品,價格是350元。跟對方要發票,他們不給,說這個商品他們開不出發票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現在該如何做賬呢?確定收不來發票了。

2023-01-04 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-04 11:13

同學你好 這個做 借庫存商品 貸預付賬款 然后匯算清繳的時候調增

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快賬用戶9177 追問 2023-01-04 11:14

老師不用做壞賬處理嗎?

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快賬用戶9177 追問 2023-01-04 11:16

而且我們已經把這個商品賣了,也沒有開發票。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 11:27

同學你好 這個可以做壞賬處理

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快賬用戶9177 追問 2023-01-04 11:29

那怎樣做壞賬處理呢?怎樣做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 11:40

同學你好 借:資產減值損失-計提的壞賬準備 貸:壞賬準備 ②發生壞賬時 借:壞賬準備 貸預付賬款

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快賬用戶9177 追問 2023-01-04 17:17

老師這個做完壞賬,匯算清繳需要調增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:21

同學你好 對的 需要調增的

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同學你好 這個做 借庫存商品 貸預付賬款 然后匯算清繳的時候調增
2023-01-04
你好!就是你嫩購貨對方還沒有提供發票得
2021-05-18
你和這個企業一直用著應收賬款的話用應收賬款可以的沒有問題呀 第二個可以啊,不需要做第三個
2023-08-15
你好,建議可以用預付賬款這個科目,這樣區分更直觀。 發票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 這樣你后面看明細賬就能知道了
2022-04-16
拿到發票這個做沖掉暫估借 庫存商品負數 貸 應付賬款—暫估負數,按發票做借庫存商品 貸應付賬款供應商
2020-10-11
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