你好,45000這個是含稅的嗎?如果是的話,45000/1.06*3%
老師,我們公司是建筑總承包企業,把勞務分包了,分包方提供給我們的勞務發票,我們實行差額計稅,現在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?
請教一下老師 假設我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項稅額9元 的發票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔多少稅費 是不是我增值稅承擔:9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業所得稅:應該怎么計算 最終我們承擔稅金總共是多少?
我司向供應商采購一批材料含3%稅率含稅價為57530元。但是對方開發票開了1%稅率的57530元。經協商,對方同意我司實際按照1%稅率的計算含稅價56412.9元支付,但發票不再重開。請問這個差額1117.09應該怎么做賬。
設計合同,甲方要求開專票6%的發票45000元,但是我公司只能開3%,我方提供的發票稅率不足6%,差額部分我方承擔,請問一下,這個差額部分怎么計算?我方應承擔差額多少錢?
設計計合同,甲方要求開專票6%的發票45000元,但是我公司只能開3%,我方提供的發票稅率不足6%,差額部分我方承擔,請問一下,這個差額部分怎么計算?我方應承擔差額多少錢?45000是加稅合計的。
我想問一下開具普票發票熟牛胸肉需要交稅嗎?
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。