同學你好 計入營業外就可以了
ABC?公司是一家電商公司,具有增值稅一般納稅人資質,最近因工作需要,需要采購一批辦公桌椅。采購部小張經多方聯系,獲得了以下信息:1)甲供應商,增值稅一般納稅人,稅率 13%,含稅報價 113?萬元;2)乙供應商,小規模納稅人,答應去稅局代開專用發票,含稅報價為 103?萬元; 3)丙供應商,只能提供普通發票,但價格可以優惠至 101?萬元。如果不考慮資金占用的因素,請問選擇哪一家供應商是最節稅的。請說明理由。
請教一個問題,我們單位的電梯請電梯公司做日常維護保養,然后合同寫著一年(不含稅)為3960元,雙方約定我們得先付半年的款,然后對方給我們開出的發票的稅率為1%,但是含稅金額為2092元。 假如是1%計稅,先付半年款的話不是應該為3961/2*(1+1%)=1999.8嗎,怎么會是2092呢
廣西博興建筑工程有限公司為一般納稅人,由于建房需要,2021年7月10日需要對外采購鋼材一批,合計200噸。擬向以下供貨商采購 (1)如果向小規模納人采購,價格是3050元/噸(含稅),開增值稅普通發票,稅率為1%。 (2)如果向一般納稅人采購,價格是3460元/噸(含稅),開增值稅專用發票,稅率為13%。 (3)如果向個體戶采購,采購價格是2830元/噸,個體戶到稅務機關代開增值稅專用發票,稅率為1%。 (4)向某個人采購,采購價格是2630元/噸,只取得收據入賬。 1計算四個采購方案及稅負 2.如何實現利益最大化 3.稅收籌劃的政策依據 4.稅收籌劃后的稅負分析和計算 5.稅收籌劃方案實施的具體措施
1.鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。2.鴻運公司向批發購進豆漿機--批,已取得廠家發來的增值稅專用發票,商品尚末收到。增值稅發票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運公司購進煮蛋器50臺,按合同規定不含稅的單價為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗收入庫,尚未收到相關發票。
我司向供應商采購一批材料含3%稅率含稅價為57530元。但是對方開發票開了1%稅率的57530元。經協商,對方同意我司實際按照1%稅率的計算含稅價56412.9元支付,但發票不再重開。請問這個差額1117.09應該怎么做賬。
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
同學你好 或者可以先計入往來
老師您好,可不可以按實際不含稅成本記原材料,按57530的1%進項稅記增值稅進項稅額,然后把57530的1%進項稅和56412.9的1%進項稅的差額在貸方進項稅轉出。
同學你好 這個可以的