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我司向供應商采購一批材料含3%稅率含稅價為57530元。但是對方開發票開了1%稅率的57530元。經協商,對方同意我司實際按照1%稅率的計算含稅價56412.9元支付,但發票不再重開。請問這個差額1117.09應該怎么做賬。

2023-04-17 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-17 14:09

同學你好 計入營業外就可以了

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:09

同學你好 或者可以先計入往來

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快賬用戶1091 追問 2023-04-17 15:51

老師您好,可不可以按實際不含稅成本記原材料,按57530的1%進項稅記增值稅進項稅額,然后把57530的1%進項稅和56412.9的1%進項稅的差額在貸方進項稅轉出。

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齊紅老師 解答 2023-04-17 16:02

同學你好 這個可以的

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相關問題討論
同學你好 計入營業外就可以了
2023-04-17
也就是說您現在抵扣只能抵扣1.98,本來之前談的時候可以抵扣3的稅金 ,您損失了1.02的進項稅金和附加稅金的損失,可以讓供應商返還,但是沒辦法對公轉回了。
2025-04-16
你好,稍等馬上回復。
2023-06-08
你好,那就紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新做賬
2024-08-11
你好請把題目完整發一下
2022-09-15
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