同學你好 是差額納稅嗎
老師,我是黑龍江的建筑業,請問當地政策關于建筑業epc總承包是怎么規定的?合同簽的承包人有我們施工方和設計單位兩個單位名稱,但是沒有約定付款和發票方式,實務中里面設計部分設計費是由我們施工牽頭人付給設計單位的,甲方把含設計費的工程總額全支付給我們施工方了,設計單位給我們開6%專票,那么我們給甲方是全部按9%開建筑服務發票,還是設計部分按兼營開6%發票給甲方?
老師,我們公司是建筑總承包企業,把勞務分包了,分包方提供給我們的勞務發票,我們實行差額計稅,現在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?
我們公司是乙方,甲方口頭說承擔增值稅、稅金及附、個人所得稅,然稅金與工程款合計金額轉入我們公司對公賬戶備注只有勞務款,我們按含增值稅款開票工程款,對出差額就是稅金及附加個人所得稅的錢,請問會計分錄怎么寫,怎么才能體現稅金是對方承擔的,我們需要計提稅金附加嗎
請教一下老師 假設我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項稅額9元 的發票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔多少稅費 是不是我增值稅承擔:9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業所得稅:應該怎么計算 最終我們承擔稅金總共是多少?
設計合同,甲方要求開專票6%的發票45000元,但是我公司只能開3%,我方提供的發票稅率不足6%,差額部分我方承擔,請問一下,這個差額部分怎么計算?我方應承擔差額多少錢?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝