在這個(gè)對(duì)外的賬務(wù)處理上,你是這一些最近的納稅義務(wù),然這個(gè)賬上是不能體現(xiàn)對(duì)方的承擔(dān)這些稅金的,如果說(shuō)對(duì)方把這些稅金的錢給到你之后,你只能做營(yíng)業(yè)外收入來(lái)進(jìn)行體現(xiàn)。
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯(cuò)了。就是我的研發(fā)材料做成了成品。我再把多結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用材料轉(zhuǎn)回來(lái)沖減了。
建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是什么意思怎么計(jì)算的呢、勞務(wù)派遣開票規(guī)則等基礎(chǔ)稅務(wù)知識(shí)是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務(wù)費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,我現(xiàn)在做總賬,財(cái)務(wù)總監(jiān)想讓我去做融資,這個(gè)應(yīng)該同意嗎?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
要去面試環(huán)境科技類公司,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂里我看誰(shuí)的課程合適
老師好好,我們公司會(huì)囤貨導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),公司會(huì)按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實(shí)際庫(kù)存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫(kù)存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項(xiàng),如果全部做庫(kù)存商品又會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)可能會(huì)超過(guò)5000萬(wàn),應(yīng)該怎么做好啦?
農(nóng)機(jī)商店為什么就是免稅?但是對(duì)方會(huì)給我開那個(gè)增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒啊?那/銷項(xiàng)免了,那進(jìn)項(xiàng)是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬(wàn),發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對(duì)嗎?
房產(chǎn)稅是怎么計(jì)算的?房產(chǎn)稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個(gè)田海,怎么也去不掉
你好,木木老師,對(duì)方的稅金已經(jīng)打來(lái),但是與工程款一起到的,比方說(shuō)工程款100萬(wàn)(不含稅)加稅金(增值稅附加稅及個(gè)人所得稅)35000元一下打款1035000元備注只寫勞務(wù)款,分錄怎么寫
你開發(fā)票是不是只開了100萬(wàn)?那么這個(gè)樣子的話,100萬(wàn)你就作為你勞務(wù)費(fèi)的收入,另外的稅你就按照營(yíng)業(yè)外收入處理,但如果說(shuō)你是開的稅金和這個(gè)工程款總金額的發(fā)票,那么你就全額作為勞務(wù)收入就可以了。
木木老師,我的開發(fā)票就含增值稅發(fā)票101萬(wàn),還有稅金承擔(dān)只是口頭約定,沒(méi)有書面合同或者說(shuō)沒(méi)有補(bǔ)充協(xié)議,預(yù)繳稅金我們公司先拿錢出來(lái)繳納的,憑完稅憑對(duì)方才把工程款及稅入到我們公司賬戶的
預(yù)繳稅金我剛開始是這樣做的,借應(yīng)交增值稅~未交增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅,貸銀行存款,對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō),我科目掛錯(cuò)了,應(yīng)該是貸,他們公司的,
喔喔,你現(xiàn)在把這個(gè)借方的應(yīng)交稅費(fèi),這些沖掉沖銷掉。然后你收到這個(gè)錢,直接放到營(yíng)業(yè)外收入,因?yàn)檫@個(gè)相當(dāng)于是人家額外承擔(dān)的,這個(gè)不能作為你的一個(gè)稅金的處理。
因?yàn)樨?cái)稅法上啊,實(shí)際納稅的人應(yīng)該是你,但是現(xiàn)在有額外的人承擔(dān),那么是放到營(yíng)業(yè)外收入。
你可以下完整分錄嗎謝謝
寫下完整的分錄
我沒(méi)有明白你的的意思,難道預(yù)繳的稅金我們賬上就不體現(xiàn)了嗎
借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 營(yíng)業(yè)外收入 這是你收到錢時(shí)候的處理。
你之前的稅, 借,X稅金及附加 嗲,應(yīng)交稅費(fèi),明細(xì)科目 把你之前交的稅按照這個(gè)分錄處理。
我公司開票分錄是這樣的借應(yīng)收賬款101萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)增值稅1萬(wàn),我公司預(yù)繳稅金憑完稅憑證會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,營(yíng)業(yè)及附加稅,個(gè)人所得稅貸銀行存款,他們連稅金一起打款,分錄我們公司這樣做,借銀行存款1035000.貸應(yīng)收賬款1035000.知道稅金是他們承擔(dān)的,在把應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)收賬款25000.貸營(yíng)業(yè)外收入25000.計(jì)提稅金營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交城市建設(shè)稅,教育附加,地方教育附加,上面這樣做對(duì)嗎
因?yàn)槭强陬^約定,沒(méi)有正式協(xié)議,我怕工程項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束,會(huì)出現(xiàn)變動(dòng),現(xiàn)掛往來(lái),待工程決算若是這比稅金確實(shí)給我們,在做營(yíng)業(yè)外收入,可以嗎
對(duì)著上面的處理是正確的,可以直接放到營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)不影響。