不是的,四級科目也可以的
?老師,項目專賬設置明細科目是不是只能設置成三級科目阿,比如管理費用_工人工資_項目名稱 是這樣的嗎
老師,物業管理公司的成本和收入應該怎么設置明細科目呀?核算成本是不是應該分項目一一對應的對核算?建立科目的時候就把二級科目設置為項目名稱?
請問,像應收應付科目,二級科目必須是單位名稱或者個人嗎,可以設置成比如,應付賬款--工資(輔助科目:單位)這樣嗎
老師,可以設置主營業務成本-人工工資 的科目嗎?我看之前的會計是這樣設置的,我感覺不太對呀,應該只能設置管理費用-工資,制造費用-工資,銷售費用-工資,生產成本-工資 這幾個工資的科目吧?
企業研發費用忘了按項目設置輔助賬了,現在想導出輔助明細賬才想起來忘了設置,我直接在研發支出科目下下設了資本化二級科目,又在下面設置了三級科目按各個項目名稱來歸集成本了,也能看各項目的成本 有要求必須設置輔助賬嗎,我需要改一下嗎?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
那可以設置成二級科目嗎?然后再設置三級科目工資,電腦啥的
比如 固定資產,電商項目,電腦
可以的,可以這么做的。
根據你單位自己的需求。