固定資產清理賬戶的凈損益,用以前年度損益科目
去年的賬有點錯誤,別人調了帳,只增加了一個未開票收入,只是應收賬款和應交稅費發生了變化,更正了申報表,但是調賬前的貨幣金額和調賬后的貨幣金額相比,調賬后資產負債表貨幣資金少了0.6元,現金流量表 的貨幣資金和調賬前是一樣的,不過我做一筆分錄,借待處理財產損益0.6,貸庫存現金0.6,這樣付資產負債表的貨幣資金是就對了,但是現金流量表的資金又不對,怎么辦呢?去更正資產負債表,還是去更正現金流量表?
老師好,是這樣的,請教個問題,現在我才發現,去年9月份因為收到一筆穩崗補貼,做賬用了遞延收益這個科目,但是導出來的資產負債表沒有這個科目,導致不平,現在我想把他調成遞延稅款這個科目可以么,因為如果調成營業外收入的話,會影響利潤表,而且去年的稅也報了,導出來的資產負債表有遞延稅款這個科目
老師您好,在去年4月份,做錯了一筆賬,把其他應付款轉到了資本公積,后來經人指導說這樣做不行,建議我調整過來,如果我反結賬到去年那個日期調整這條分錄,會導致報到稅務局的報表不一致,還是我直接今年做個相反的分錄沖銷呢?哪種方法好?
剛接手一個小規模納稅人公司,固定資產為負數,查了一下發現有固定資產清理重復記賬了,是去年4月5月兩個月都做了固定資產清理,現在四月份了,我對沖了一筆分錄,請問報表怎么調,要報年所得稅了
一個固定資產重復清理了跨年了才發現,導致資產負債表固定資產出現負數,怎么調報表?要報企業所得稅了,我剛接過來的賬,主管說不能反結賬回去調分錄,只能從這個月起調,可以調去年12份的報表,分錄我這個月反沖了,報表我不會調?
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
這個科目余額會影響年初未分配利潤,從而跟你調整后上年末報表數據銜接上
不是分錄問題,報表固定資產我加上那個多清理的數,本來報表固定資產是-8000的,現在加上多清理的數10000,固定資產就變成了2000,是正數了,但是資產負債表不平呢?右邊要調什么科目呢?
你固定資產清理的損益2000做賬放哪里了? 這個應該進到年初未分配利潤
固定資產清理做重了一次分錄,四月份清理一次,五月份又做了一次同樣的分錄 借:固定資產清理10000 ? ? ? ?累計折舊20000 貸:固定資產30000 導致固定資產多沖了10000,就成負數了,現在要怎么弄,不能反結賬回去調,12月份報表出現的負數怎么調?
固定資產清理結轉是走的? ?借:資產處置收益10000,貸:固定資產清理10000
借:以前年度損益調整? ?-10000? ? ? ? 貸: 固定資產清理? ?-10000? ? ? ? ? ? 把當時多的那筆沖回來? ? ? ? 損益科目通過“以前年度損益調整”? ?影響本年報表未分配利潤年初數
資產處置收益怎么樣沖呢你把完整的分錄給我嗎?我之前哪樣錯都已經詳細說了
看前面分錄啊,你不是去年多做了一筆么,現在用以前年度損益調整科目