您好,錯(cuò)誤分錄紅字沖回,按正確分錄入賬
7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報(bào)稅表, 2.???????? 現(xiàn)今流量表(數(shù)據(jù)都是0),利潤表(數(shù)據(jù)都是0), 3.???????? 資產(chǎn)負(fù)債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實(shí)存款1w ? 建賬: 期初設(shè)置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現(xiàn)金-4w;其他應(yīng)付款-3w(這樣建賬對嗎?) 以因?yàn)樨泿刨Y金不能是負(fù)數(shù), 第一個(gè)分錄, 借:現(xiàn)金4w;貸:其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
去年的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤,別人調(diào)了帳,只增加了一個(gè)未開票收入,只是應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生了變化,更正了申報(bào)表,但是調(diào)賬前的貨幣金額和調(diào)賬后的貨幣金額相比,調(diào)賬后資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金少了0.6元,現(xiàn)金流量表 的貨幣資金和調(diào)賬前是一樣的,不過我做一筆分錄,借待處理財(cái)產(chǎn)損益0.6,貸庫存現(xiàn)金0.6,這樣付資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是就對了,但是現(xiàn)金流量表的資金又不對,怎么辦呢?去更正資產(chǎn)負(fù)債表,還是去更正現(xiàn)金流量表?
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致,去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債,會(huì)導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對,利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的,說明調(diào)之后也對。
老師,請問一下,因?yàn)楣疽J款外賬會(huì)計(jì)就給我發(fā)了一份財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在我就在他給的資產(chǎn)負(fù)債表里面把貨幣資金,應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi),和實(shí)收資本增加了數(shù)字,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但是利潤表和現(xiàn)金流量表我不知道怎么改,請老師教
現(xiàn)金十萬,銀行賬戶只有一個(gè),無其他貨幣資金,需要編制現(xiàn)金流量表,并且公司沒有投資融資,都是經(jīng)營相關(guān)流量。編制時(shí)按照銀行流水收付填入相對應(yīng)的資金流出流入。是不是就可以了,還需要注意什么?我最后和資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金差萬把塊,不知道哪里出問題了
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
工商年報(bào):納稅總額,數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的。 與稅局完稅證明總額少了一點(diǎn),是以稅局的為準(zhǔn),還是以工商年報(bào)自動(dòng)出來的數(shù)為準(zhǔn)?
老師,一個(gè)公司內(nèi)部銀行往來,一般做付款方還是收款方 比如一個(gè)公司的兩個(gè)銀行卡之間的往來,興業(yè)銀行付款200元給建設(shè)銀行
老師,第一個(gè)題24年為什么沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用 第二個(gè)題22年12月31日有財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
老師,您好,委托加工物資領(lǐng)的原材料計(jì)入什么科目呢?
所得稅匯算清繳工資薪金實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù) 是按照哪個(gè)?
郭老師,繼續(xù)回答一下
中金支付扣款0.7,驗(yàn)證商賬戶,賬務(wù)處理?
老師,那定期定額的個(gè)體戶,扣繳端還是顯示未申報(bào),登陸進(jìn)去又不能預(yù)繳稅款,這樣本期也算完成申報(bào)嗎?
老師:一季度付的款打部分沒有發(fā)票,我先計(jì)入費(fèi)用,后面把發(fā)票開過來可不可以?
意思是他們調(diào)了賬,并更正了資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表,但更正后的資產(chǎn)負(fù)債表和我以前的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金對不上,多了0.6,更正后的現(xiàn)金流量表和更正之前的現(xiàn)金流量表的庫存現(xiàn)金是對的上的,我需要重新去更正資產(chǎn)負(fù)債表,還是把庫存現(xiàn)金調(diào)一下,去更正現(xiàn)金流量表?
您好,更正報(bào)表很少調(diào)整貨幣資金科目
您好,先確認(rèn)貨幣資金是否需要更改
沒有調(diào)整,是他沒看清楚,小數(shù)數(shù)字沒有寫上去
您好,那就不調(diào)整貨幣資金科目,調(diào)整往來科目