好,如果申報錯了,可以進行更正申報的。
假如12月份申報的一般納稅人增值稅申報表期末留底稅額還有數 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
我一般納稅人,發現2月份的申報表填錯了,我們1月份開了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報表本期已繳稅額填的是0,期末應補退稅額也是0
我1月份開的票,2月份交了稅,這個增值稅報表怎么還有余額,應補稅額是0
老師您好,我1月份開了一張普通發票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發現我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應該怎么填寫
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?如果只能開個人抬頭,可以稅前扣除嗎?
軟件科技公司 購進記什么科目
電子商業匯票的前前手,如何被追索
老師:法人股東股份轉讓給個人?繳哪些稅?怎么帳務處理?
老師您好,請問公司職工在去年6月離職,工商年報社保繳納人數時填多少,原來是四人,六月離職一人,還填四人嗎
餐費專票可以抵扣增值稅嗎
老師你好!請問一下企業所得稅年度申報,企業所得稅彌補虧損明細表是怎么填?我點開表第2列當年境內所得額有顯示數據,這需要填其它哪里嗎?
請問共管賬戶的利息收入和短信費支出,這個需要做賬嗎?因為這個收入和支出都屬于對方公司所有,要出賬的話:借財務費用,貸預付賬款。可是這個費用并不是我們承擔的
老師:公司法人股東轉讓和個人?要繳哪些稅?怎么帳務處理?
我是3月份申報2月份的申報錯了。1月份應交增值稅10000多點,城建稅300多,這個2月初就繳了,我在申報表怎么填
更正申報麻煩?可以在4月份申報3月份的時候更正?
申報錯了,那您把正確的做更正申報就可以的,可以在電子稅務局直接按照正確的更正。
3月份申報錯了的,可以在4月份更正?
可以的,這個沒有問題了,只要發現錯誤,及時進行更正就可以。
一般納稅人,我1月份開票,2月交增值稅,那么這個交的增值稅填在哪一欄
你好最后應繳增值稅不用自己填寫他會自動計算。只需要填銷項稅和進項稅。相關數據就可以。
那你幫我看看,一般納稅人,1月份開的票沒有進項票,2月份已經交了增值稅,那2月份交的增值稅填哪一欄,或者說這個圖片的數據是不是對的,2月份沒開票,本期應補稅額是系統默認的0所以我就沒注意看上面幾欄的
你好,應繳納的增值稅應該是第34行,您這一行是零,