你好;? 你開(kāi)的是什么發(fā)票內(nèi)容的; 正常現(xiàn)在沒(méi)有0稅率的; 你說(shuō)下業(yè)務(wù)
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫(xiě)呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
我一般納稅人,發(fā)現(xiàn)2月份的申報(bào)表填錯(cuò)了,我們1月份開(kāi)了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報(bào)表本期已繳稅額填的是0,期末應(yīng)補(bǔ)退稅額也是0
老師您好,我3月份開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在納稅申報(bào)表附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一欄填寫(xiě)了開(kāi)票的金額和稅額。六月份紅沖了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。現(xiàn)在我7月份報(bào)6月份的那個(gè)紅沖的金額,應(yīng)該在哪里填寫(xiě)呢
老師您好,我1月份開(kāi)了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開(kāi)錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開(kāi)出發(fā)票,這部分利息收入會(huì)造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
用員工個(gè)人名義辦的電話卡,可以開(kāi)成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?如果只能開(kāi)個(gè)人抬頭,可以稅前扣除嗎?
軟件科技公司 購(gòu)進(jìn)記什么科目
電子商業(yè)匯票的前前手,如何被追索
老師:法人股東股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人?繳哪些稅?怎么帳務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司職工在去年6月離職,工商年報(bào)社保繳納人數(shù)時(shí)填多少,原來(lái)是四人,六月離職一人,還填四人嗎
餐費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣增值稅嗎
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度申報(bào),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是怎么填?我點(diǎn)開(kāi)表第2列當(dāng)年境內(nèi)所得額有顯示數(shù)據(jù),這需要填其它哪里嗎?
請(qǐng)問(wèn)共管賬戶(hù)的利息收入和短信費(fèi)支出,這個(gè)需要做賬嗎?因?yàn)檫@個(gè)收入和支出都屬于對(duì)方公司所有,要出賬的話:借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。可是這個(gè)費(fèi)用并不是我們承擔(dān)的
老師:公司法人股東轉(zhuǎn)讓和個(gè)人?要繳哪些稅?怎么帳務(wù)處理?
我應(yīng)該開(kāi)的是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,但是開(kāi)成了普通發(fā)票。所以2月份紅沖了。然后2月又重新開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票
你好;? ? 可以的;? 你這樣的話; 都是開(kāi)的免稅稅率出去 ; 一正一負(fù)數(shù) ; 你就 在免稅欄次去報(bào); 你是? ?小規(guī)模是嗎?
老師,我看錯(cuò)了,我紅沖了,但是我沒(méi)有重新開(kāi),那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢
我是一般納稅人 1月開(kāi)了普通發(fā)票0稅率,填在了附表一免稅里面。2月份紅沖發(fā)票,我納稅申報(bào)怎么填寫(xiě)呢,而且我是7月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事情的。
你好;? ? ?那意思你2季度只有紅字的金額嗎 ? 沒(méi)有開(kāi)其他金額嗎??
2季度?1月份我只開(kāi)了一張普通發(fā)票是0稅率的,然后再納稅申報(bào)附表一填寫(xiě)了免稅,我2月份紅沖了張發(fā)票后我沒(méi)有重新開(kāi)這一張票 。以上這些事情是我7月份才發(fā)現(xiàn)出來(lái)的,我7月納稅申報(bào)應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
你7月只有這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票; 那你 就在免稅里面 寫(xiě)負(fù)數(shù); 但是你系統(tǒng)的話;可能識(shí)別不了系統(tǒng)負(fù)數(shù)的; 你先這樣吧; 看能對(duì)比過(guò)去不; 對(duì)比不了; 還得去大廳報(bào)數(shù)據(jù)的?