借款是用其他應收款。
老師,請問我在做本月工資的時候,借:管理費用,工資,貸:其他應付款,工資,下月發放時,借:其他應付款,貸:銀行存款可以嗎?
其他應付款科目下資金應用于發放工資。但記賬上沒有記在其他應付款科目下 現在應該怎么沖減其他應付款科目。 之前記得分錄為: 支付時:借 應付職工薪酬-工資 、 社保 、個稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計提:借 管理費用 ;貸 應付職工薪酬 請問現在應該用什么分錄沖減其他應付款科目呢
計提工資的時候是借管理理費用代應付職工薪酬 ,借應付職工薪酬,貸其他應付款未付工資。發放的時候是借未付工資,貸銀行存款其他應付社保啥的,如果是晚兩個月發工資,其他應付款未付工資最后有余額,這樣可以嗎?
預支了工資一萬 后續月份往回沖減 預付的時候下什么科目 是不是可以下借其他應付款 貸銀行存款 發放的時候借應付職工 貸其他應付款
你好..有一研發人員的工資是這樣記得 預付的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款 等下個月支付的時候 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 但是計題的時候沒有他..現在改怎么改到研發
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
然后沖回的處理也對,就是科目不太準確。
好的 謝謝
不客氣,祝您工作愉快。