您好,已領的發票用完了,才能在網上變更,稅務會審批,通不過有信息發給我們的
老師 有個問題想請教一下,我8月23號申請了百萬元發票,從8.23-9.23這兩個月可以開十張百萬元發票,已經實地考察通過了,但是沒有完全辦好,結果稅盤已經變更成百萬元了,而且開了六張百萬元的發票,9.2稅務局才準予變更,我還打電話問過,有一個工作人員說,只要實地考察過了能開發票就算是通過了,后期可以補全就行,發票以前的發票也算是百萬的,是這十張里面的。還有一個地方的工作人員說,他們系統上顯示9.2才通過的,之前為什么能開他們也不清楚,發票是從9.2號開始算,我現在不知道應該聽誰的,也不知道發票應該怎么算了!
從去年六月到現在還在籌建期間,這一年以來公司均是交給代理機構報稅,每次報稅只有幾千元的工資費用在報表里面列出,現在我接手這家公司財務工作,實際已經共花費幾十萬(但代理公司沒有記錄,主要是老板沒有將發票給代理公司),現在我準備重新建賬,但這幾十萬的費用不知道該怎么辦,可以申請修改每次申報的報表嗎?
老師請問下,問題①打個比方:建筑項目在外地預交2000萬工程的稅并取得完稅證明,馬上要開2000萬多的票,但是公司每個月票量只有300多萬,發票不夠,這種情況怎么辦,是申請臨時增量,還是怎么處理, 問題② 正常的本地項目,不用在外地預繳稅,如果需要臨時增票量,需要在本地預繳稅嗎。問題③公司現在是十萬元版的發票,如果也要升級百萬版的,需要什么程序,縣里批還是市里批。問題比較多 謝謝老師了
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師好,我們是一般納稅人。單張開票今天剛升為十萬元版本的,稅務局說要在電子稅務局申請個開票離線金額。我這邊申請審批通過了以后,現在插上ukey顯示離線金額為75萬元。那我今天要開140萬的發票,離線金額只有75萬還是升級后的。這個是不是不能開140萬這么多啦?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發票也要計入收入嗎,收入發票
上海稅務說專管員,經濟區是什么意思?
非同一控制下的企業合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結束一直未開發票,若還未取得發票可5年內調增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
出口企業必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調增,賬上做調整分錄 借 應付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經不在的房子,要怎么不再交房產稅?城鎮土地使用稅還要交嗎?