你好,收到發票的時候,先做調整分錄 借;預付賬款,貸:管理費用 然后根據發票入賬 借:管理費用,貸:預付賬款?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
我第三季度 買了保險但是沒收到發票 然后 我做了 借:銷售費用 21050.78 貸:其他應付款 21050.78 借:其他應付款 21050.78 財務費用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤表顯示的財務費用就是21050.78 然后在第四季度收到了發票 然后我做了 借:其他應付款 21050.78 貸:銷售費用 21050.78 然后根據發票 借:銷售費用 19659.87 應交稅費(進)1179.59 管理費用(車船稅)211.32 貸:其他應付款 21050.78 然后第4季度銷售費用出現負數了 這個應該怎么調呀[流淚][流淚][流淚]
小規模納稅人第一季度1月份發生了稅控盤費用,當時分錄如下,現在4月份需要申報第一季度納稅申報,但是第一季度開具的都是普票(30以內)無需納稅,但是納稅申報表填寫了這個280元,納稅申報表本期應補(退)稅額 -280元,這個稅局會退款嗎?退款了分錄怎么做呢? 借:管理費用280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-增值稅-減免稅 280 貸:管理費用 280
老師,你好,請問一下我們是小規模第一季度有管理費已經支付款項了,但發票是4月才收到的 第一季度我做的分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 企業所得稅也扣除了 4月我收到發票應該怎么做賬呀
老師你好,我2023年第四季度計提了暫估費用,借:管理費用-辦公費等,貸:其他應付款,然后我2024年取得發票并銀行存款支付款項,我需要怎么做賬,需要沖銷這筆款項重新做新的分錄是嗎
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
可以寫在一張憑證上嗎
你好,上面這兩筆分錄,可以寫在一張憑證上