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老師,你好,請問一下我們是小規模第一季度有管理費已經支付款項了,但發票是4月才收到的 第一季度我做的分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 企業所得稅也扣除了 4月我收到發票應該怎么做賬呀

2023-04-16 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-16 11:53

你好,收到發票的時候,先做調整分錄 借;預付賬款,貸:管理費用 然后根據發票入賬 借:管理費用,貸:預付賬款?

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快賬用戶7928 追問 2023-04-16 14:18

可以寫在一張憑證上嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 16:21

你好,上面這兩筆分錄,可以寫在一張憑證上

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你好,收到發票的時候,先做調整分錄 借;預付賬款,貸:管理費用 然后根據發票入賬 借:管理費用,貸:預付賬款?
2023-04-16
你好,你收到發票直接貼在第三季度就可以了
2022-01-10
你好,沒有及時開發票,已經扣款了。借,財務費用利息,貸,銀行存款。然后后期收到了發票,借,應付利息,借,財務費用,借,財務費用,貸,應付利息。
2024-04-23
你好,沖銷這筆款項重新做新的分錄即可,
2024-01-13
您好,同學,借, 管理費用-服務費。貸,預付賬款, 銀行存款
2021-09-28
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