你好,你收到發(fā)票直接貼在第三季度就可以了
老師,請問一個問題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險當月正常入的費用,含稅金額2025.55 借:銷售費用—1910.9 應交稅費-進項稅114.65 然后到了下個月的時候,又通知需要退一部分保險, 但是在保險公司沒給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退保款,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應付款 貸:應交稅費-進項稅額轉出 保險公司開的發(fā)票應該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
我第三季度 買了保險但是沒收到發(fā)票 然后 我做了 借:銷售費用 21050.78 貸:其他應付款 21050.78 借:其他應付款 21050.78 財務費用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤表顯示的財務費用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借:其他應付款 21050.78 貸:銷售費用 21050.78 然后根據(jù)發(fā)票 借:銷售費用 19659.87 應交稅費(進)1179.59 管理費用(車船稅)211.32 貸:其他應付款 21050.78 然后第4季度銷售費用出現(xiàn)負數(shù)了 這個應該怎么調呀[流淚][流淚][流淚]
老師你好,公司裝修設計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸:其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
請問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務費發(fā)票,我入賬借:銷售費用-服務費 貸:其他應付款-合作公司,然后實際付款時借:其他應付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應付款-合作公司還有一個貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
支付了一筆費用,借服務費,貸銀行存款,后面第二個月收到了專票,借應交增值稅-進項稅,貸銷售費用(紅字),但是現(xiàn)在本公司沒有開發(fā)票,沒有銷項稅的產生,那這個進項稅就一直這樣掛著嗎?還是需要做其他分錄?
請問老師,企業(yè)工商年報的認繳出資時間怎么填,比如我們是2030年5月認繳完,就填2030年嗎
公司去年為申請高新購買軟著,需要入賬嗎,應怎樣入賬?
老師,同一控制下企業(yè)合并報,實操中企業(yè)沒有資本公積的話,恢復那里怎么做
老師,股權轉讓,錢沒有進去,只是營業(yè)執(zhí)照上變更股權了,這個還需要交個人所得稅嗎
老師,請問有excel版本自動生成憑證和明細賬的模板嗎?
老師,我想問下2024.12月的款是2025.4月回的,我們是一個季度計提一次壞賬,那我4月份在做3月份賬的時候還要需要計提一次12月的壞賬嗎,還是說可以不用幾天壞賬了
小規(guī)模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
寫一下分錄,謝謝老師
請問公司利潤率低相應的稅負率是不是也會低,利潤率大概在1%,綜合稅負率在0.7%,這樣是合適的嗎?
請問老師更正以前年度財務報表,相應的納稅申報表是自動帶出更正數(shù)據(jù)還是需要手動填寫啊?