您好,這個是不需要的了
季度沒有達到30萬起征點,免稅,是不是不用填寫,增值稅減免稅申報明細表
請問這個季度增值稅沒達到起征點,那么減免稅申報表那里要填不?
減免事項表,沒有達到增稅起征點,怎么修改后,填寫
老師,增值稅沒達到起征點,用填減免稅那張表嗎?
老師!本月都是普通發票,沒有達到起征點,增值稅減免稅申報表需要填寫嗎
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎
但我審報的時候提示比對失敗呢?
您好,可以截個圖嗎
第3行填完,第10行還用填嗎?
哪個是不需要的了
不填第10行,稅額出不來啊
你截個圖我看看吧
這是第10行沒填的情況。
你沒有超過30萬,第十行還讓你填?
讓填,填上第10行,稅額就出現了
第10行是小微企業免稅銷售額
那你就填上吧,最后申報雖然有稅,也不繳納
這是第10行的狀態。
然后就出現這個提示
你是不是還要開票金額啊,
你是不是還要開票金額啊,
是不是還要正常開發票的?
對,還要正常開發票的
那你需要分開,也就是分開填這個表
沒明白,怎么分開填?填什么表?
就是這個總的收入
開票那一部分金額填在第三行開票的位置
剩下未開票的話,填在小微企業免稅的位置
這倆合計不能超過30萬的這個
我們沒有未開票的收入
難道你們全部金額都是開票的?