你好,開具的都是普票嘛,那就不用填寫
季度沒有達(dá)到30萬起征點,免稅,是不是不用填寫,增值稅減免稅申報明細(xì)表
請問這個季度增值稅沒達(dá)到起征點,那么減免稅申報表那里要填不?
請問個體工商戶季度收入42萬元,申報增值稅時享受45萬免稅嗎,填申報表時,是不是填到未達(dá)到起征點那欄,在減免稅表中選擇免稅代碼,這樣對嗎?
老師,23年第一季度小規(guī)模未達(dá)起征點,增值稅申報時候要不要填寫,增值稅減免稅申報表?
老師,增值稅沒達(dá)到起征點,用填減免稅那張表嗎?
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉(zhuǎn)10萬到法人卡上
小規(guī)模租賃公司,報年報的時候,現(xiàn)金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數(shù)據(jù)?
客戶要結(jié)算清單,請問這個是什么,對方付給我們預(yù)付款,我們賬務(wù)記預(yù)收款,訂單結(jié)束,我們給他開票,充預(yù)收款,記收入,結(jié)算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務(wù)報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現(xiàn)在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關(guān)系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關(guān)聯(lián)公司租了房子,金額5萬,做了其他業(yè)務(wù)成本5萬,公司其他營業(yè)成本6萬。假設(shè)全年營業(yè)收入20萬(無法確定其中多少是關(guān)聯(lián)收入,因為只是租房,無對應(yīng)項目),那G113010關(guān)聯(lián)財務(wù)狀況表,關(guān)聯(lián)收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業(yè)嗎
老師,我的經(jīng)營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務(wù),裝卸搬運服務(wù)嗎
那開票內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務(wù)工人開了建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
是的,普票,后面的都不用填是吧?
普票就不用填寫的呢
小規(guī)模增值稅申報表那里是要填寫的吧?
嗯嗯,這個表是要填寫的你
我看我沒填寫,上面自動彈出數(shù)據(jù)來了,
那挺好的呢,可以直接檢查一下,無誤就可以申報了呢
好的,因為點進去的時候就有提示說和稅局統(tǒng)計發(fā)票數(shù)據(jù),然后進去都有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù),還挺方便的,之前我報的那家沒有
呃呃,這個數(shù)據(jù)確實有的沒有,要自己填寫