同學你好,不一定的,可以加計扣除的。 直接從事研發活動人員費用及外聘研發人員的勞務費用均可加計扣除! 直接從事研發活動人員包括研究人員、技術人員、輔助人員。研究人員是指主要從事研究開發項目的專業人員;技術人員是指具有工程技術、自然科學和生命科學中一個或一個以上領域的技術知識和經驗,在研究人員指導下參與研發工作的人員;輔助人員是指參與研究開發活動的技工。 外聘研發人員是指與本企業或勞務派遣企業簽訂勞務用工協議(合同)和臨時聘用的研究人員、技術人員、輔助人員。接受勞務派遣的企業按照協議(合同)約定支付給勞務派遣企業,且由勞務派遣企業實際支付給外聘研發人員的工資薪金等費用,屬于外聘研發人員的勞務費用。
公司的研發人員正在研究一個軟件公司自己使用 從開始到后面所發生的外包費用和軟件人員的工資我都放入管理費用-研發費可以嗎?可以不用考慮資本化和費用化嗎?后面打算用這個軟件為公司業務提供服務(類似共享單車)收取軟件服務費之類,這個研發費用包括研發人員的工資和軟件開發的費用,是不是加計扣除在匯算清繳里填報就行,還需要給稅務局備案上報之類的操作嗎?
你好,我想問一下母子公司互派研發人員產生的研發人員五險一金和工資可以作為外聘研發人員費用嗎?在企業所得稅研發加計的時候是按100%扣除還是80%扣除?
你好,我想問一下母子公司互派研發人員產生的研發人員五險一金和工資可以作為外聘研發人員費用嗎?在填寫企業所得稅研發加計扣除的時候是填列在外聘研發人員費用這一欄嗎?
外聘研發人員是一定要和勞務派遣公司簽訂合同才能做加計扣除嗎?沒有勞務派遣資質的母子公司之間互派研發人員參與項目研發產生的費用可以加計扣除嗎?
經營范圍有加工,但是沒有勞務加工,我們是小規模納稅人,現在要與供應商簽訂燃料破碎加工合同,我們要長期派工人和管理人員去采購方的公司用采購方的機器做燃料破碎加工,也就是只出人力,我們可以開勞務破碎加工費專用發票給客戶嗎?需要增加勞務派遣的經營范圍嗎?
老師,更正以前的年度匯算清繳表,需要交企稅,24年財務報表不動的情況下,年報表是不是還是根據第四季度財務報表填寫?匯算清繳后也是需要交企稅
老師,我們公司有一張進項發票是去年收到的,今年因為出口退稅,發現對方開錯了,他們這個月紅沖,開了藍字發票,我賬務上和稅務申報上要怎么做
像汽車如果用于員工福利,這種進項稅可以抵扣嗎
老師,我們是個超市,過年有人團購物品,但實際拿的是購物卡,發票是2月開的,但是有幾家2月給的錢,有幾家到了3月才給的錢,怎么做賬了
一億元債權(借款形成的債權)債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎? 具體要交多少稅? 請給出具體的繳稅數額數字,謝謝
老師,我發現上個月制造費用我錯記銷售費用了,銷售費用月末結轉了,我這月應該怎么調賬
請問:稅費優惠政策紅利賬單啥意思,怎么辦理,是退稅嗎?
老師.現在成立公司注冊資金不是要實繳了?那我們以前成立的公司實行的是認繳制,不需要也要把資本交進去吧
企業出租辦公室的,房租的分類編碼是什么?
你好,編織袋企業,6個生產車間,各車間電費單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現,請幫忙設計表格。
那如果母子公司直接互派研發人員參與項目研發,而且母子公司不具有勞務派遣資質,那這部分外聘研發人員費用可以加計扣除嗎?
同學你好,可以加計扣除的。
但是我們公司提交科技鑒定的時候,科技局說我們沒有勞務派遣資質,不符合外聘研發人員費用,屬于關聯公司往來款,不能作為外聘研發人員費用加計扣除
同學你好,建議補個用工協議就可以了。
用工協議???怎么簽?
同學你好,用工協議比照正式員工合同,期限短一些即可。
但是工資支付不是由項目立項公司支付的,這樣也可以嗎?
同學你好,這樣就不可以了。
但是這些人員也實際參與了項目研發,為什么不能加計扣除呢?
同學你好,實際參與了項目了,沒有實際支出,所以不能加計扣除。這樣理解就對了吧。
同學你好,或者實際支出,是支付給關聯單位了,為防止造成稅收流失,稅局也不允許加計扣除了。
好的,我理解了
同學你好,好的,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
老師你好,那我可以做合作開發嗎?按80%加計扣除
同學你好,關聯單位合作開發也存在這個問題,最好先問下當地稅務局,謝謝。