你好! 如果開有其他正數(shù)發(fā)票,就按正數(shù)-負(fù)數(shù)金額后的凈額申報
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發(fā)票在二季度申報增值稅的時候需要單獨(dú)提現(xiàn)嗎
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,今年3月開的1%的專票,在4月份紅沖了,申報增值稅的時候怎么處理呢?
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發(fā)票,那3月申報增值稅的時候,應(yīng)該怎么申報這些金額
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發(fā)票,那3月申報增值稅的時候,應(yīng)該怎么申報這些金額呢
老師上個月籌辦期間的費(fèi)用我需要每個月分?jǐn)傆嬋腴L期待攤費(fèi)用嗎
個人獨(dú)資企業(yè)可以轉(zhuǎn)換為有限公司嗎
你好老師!我們公司公益捐贈了20000現(xiàn)金,10000買的物資,收到了一張30000的發(fā)票,這個要怎么入賬啊,增值稅是不能抵扣的吧
可以抵扣進(jìn)項稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對方公司開過來的發(fā)票名稱和統(tǒng)一社會信用代碼都是正確的,但是下面?zhèn)渥⒌你y行賬戶錯了,導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗,這樣發(fā)票要重開嗎?還是只要對方把正確的銀行賬號發(fā)來我們重新轉(zhuǎn)下賬,發(fā)票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費(fèi)是計入什么科目?收到行政事業(yè)單位的結(jié)算票據(jù)。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進(jìn)項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
填報在哪一欄呢
按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入金額填寫增值稅申報表相應(yīng)欄次申報,您可以在“增值稅申報表”的“本期應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表”欄目下,填寫“增值稅負(fù)數(shù)”。第10欄