你好下面那個是對的。
我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個股東的房子,這18000沖減他的資本金,,要求資本金一次沖完,房租分攤,下面分錄, 借,預付賬款-房租18000, 貸,其他應付款-股東18000, 借,其他應付款-股東18000, 貸,實收資本18000 借,管理費用-房租1500, 貸,預付賬款-房租1500, 這樣對么?
預付園區(qū)一年房租,如果就有其他應收款—園區(qū)科目,那我現(xiàn)在預付房租是,借預付賬款還是其他應收款貸,銀行存款
老師,付房租時 借:應付賬款-張三 貸:其他應收款-老板 老師攤銷時做 借:管理費用-租賃費 貸:其他應收款-房租攤銷 現(xiàn)在確認對方不能給開票了,那應付賬款-張三怎么沖平呢
老師麻煩問一下,我們公司去年12月注冊的一般納稅人公司,只做了一筆租金的分錄, 借:銷售費用1100 其他應收款-房東3300 貸:其他應付款-法人 4400 租金沒有開發(fā)票,企業(yè)所得稅需要調(diào)增,這種企業(yè)所得稅費用怎么算?
老師您好!房租是押一付三,1100一個月,我做賬 借:銷售費用—房租1100 其他應收款—房東3300 貸:其他應付款—法人4400 還是:借:銷售費用 1100 預付賬款2200 其他應收款1100 貸:其他應付款4400
老師,那外賬主營業(yè)務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,
本年利潤是所有者權(quán)益,照理來說借減貸增,結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤本年利潤應該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業(yè)務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養(yǎng)老工傷失業(yè)買在這個月。這個月扣的是4月失業(yè)保險費,下個月發(fā)4月工資時從工資里扣除個人失業(yè)保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應收款還是其他應付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數(shù)嗎
重慶最新電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
有財務報表(資產(chǎn)負債表,利潤,現(xiàn)金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據(jù)包括的附件明細SOP內(nèi)容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產(chǎn)品免增值稅和企業(yè)所得嗎?
老師我們財務軟件用的小企業(yè)會計準則,里面科目沒有預付賬款?這種怎么弄?
沒有預付賬款,你可以用應付賬款。
用應付賬款怎么做賬?還不會轉(zhuǎn)換
借:銷售費用 1100 應付賬款2200 其他應收款1100 貸:其他應付款4400
老師你知道金蝶迷你版更改會計準則在哪里改嗎?
你好,這個不太清楚,我沒有用過這個版本。
老師您好!像這個分錄我下個月做賬 借:銷售費用1100 貸:預付賬款1100 這張憑證后面是不是不需要附單據(jù)?
你好你這個入銷售費用應該有發(fā)票啊
這是租金,租的個人的,沒有開票
你好你沒有發(fā)票就用收據(jù)。
這個三個月付一次款,收據(jù)也只有一張,這個收據(jù)需要每個月開一次嗎?
你好,你可以用復印件。