您好,只是沒發票,房租還要租一般無須沖回。如果不租房了就直接反沖以前做的分錄:? 借:其他應收款-房租攤銷 ?貸:管理費用-租賃費?
你好老師!房租費未支付未收到發票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,付房租時 借:應付賬款-張三 貸:其他應收款-老板 老師攤銷時做 借:管理費用-租賃費 貸:其他應收款-房租攤銷 現在確認對方不能給開票了,那應付賬款-張三怎么沖平呢
老師,房租費付款時沒收到發票,分錄是這么寫的:借:其他應收-房租,貸:銀行存款,現在收到發票了,借:管理費用 貸:其他應收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
老師您好!房租是押一付三,1100一個月,我做賬 借:銷售費用—房租1100 其他應收款—房東3300 貸:其他應付款—法人4400 還是:借:銷售費用 1100 預付賬款2200 其他應收款1100 貸:其他應付款4400
老師好,房租待攤,這么處理有沒有問題。 支付房租,借:其他應付款-張三 貸:銀行 取得發票 借:待攤費用 貸:其他應付款-張三 攤銷 借:管理費用 貸:待攤
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
股權轉讓,個人股東原始1229轉讓價741,需要繳納什么稅,
老師,請問固定資產的計稅基礎是什么
老師,母公司向子公司增資的話,如果用房產土地增資,需要出評估報告嗎?涉及稅款嗎?
乘以3分之一什么意思
老師,應付賬款-張三 收到的房租25000確認不能開發票了,也就是他的賬上應該是0對吧,不能一直掛著25000
您好,攤銷后就平了。房租沒票只是稅前不能抵扣,還得攤銷。
老師,攤銷時做的是 借:管理費用-租賃費 貸:其他應收款-攤銷 那應付賬款怎么平的呢
您好,會計分錄: 借:其他應收款 貸:應付賬款
我明白了老師,也就是上面正常攤銷,然后還要做筆 借:其他應收款 貸:應付賬款 這樣其他應收款和應付賬款都平了是吧,匯算清繳時無票調增就可以了對吧
您好,對的,是這樣的。
老師,這個借:其他應收款 貸:應付賬款科目是不是在每個月攤銷后做這個分錄
您好,一次全部轉銷,攤銷分月做。
明白了老師,謝謝您!
您好不客氣應該的。