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小規(guī)模公司,在2023年第一季度有開出1%及3%的專票,1%、3%及免稅的普票(其中包含有服務類,申報增值稅時是否需要分開填寫?),還紅沖了一張2022年開出的53000元免稅的普票;現(xiàn)在申報增值稅不知道怎么填寫?后續(xù)錄入憑證時需要注怎么錄入的嗎?

2023-04-13 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 19:09

你好,包含有服務類,申報增值稅時是否需要分開填寫?_是要分開填寫,,本季度銷售額正數(shù)大于負數(shù)額?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 21:41

后續(xù)錄入憑證時需要注怎么錄入的嗎?——沖減原來確認的收入,同時沖成本即可

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你好,包含有服務類,申報增值稅時是否需要分開填寫?_是要分開填寫,,本季度銷售額正數(shù)大于負數(shù)額?
2023-04-13
繳納多少增值稅,在你的附加稅計稅依據(jù)里面填寫多少就可以了?
2022-07-03
你們稅局那邊說3%的普通發(fā)票可以按1%交稅嗎?可以的話那是可以更正申報的。
2021-02-03
你好同學,第10行填寫跟第8行一樣的數(shù)即可,第9行不用填,因為第9行是貨物類銷售額才填
2022-12-14
你好,你這個是免稅的業(yè)務還是什么的。
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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