同學(xué)你好 直接紅沖就可以了 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營(yíng)業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開(kāi)出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄未涉及到增值稅。 問(wèn):紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
上年開(kāi)的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年紅沖,重開(kāi),是開(kāi)1%的,還是免稅的,金額都一樣,紅沖的票是開(kāi)免稅么?,去年字給打錯(cuò)了
去年小規(guī)模是免稅的,今年1月沖沖了那張免稅發(fā)票,也是按免稅沖的、那1月紅沖的那張紅字發(fā)票則怎么做分錄?
上個(gè)月開(kāi)了張沖紅發(fā)票,然后重開(kāi)了,沖紅的那張藍(lán)字發(fā)票是免稅的,所以沖紅的紅字發(fā)票也是免稅的,申報(bào)增值稅的時(shí)候比對(duì)不通過(guò),要怎么處理呀
你好,去年12月開(kāi)了一張免稅普票,結(jié)果會(huì)議延期到今年2月,我們是小規(guī)模納稅人,今年2月把12月那張免稅普票紅沖了,重開(kāi)1%稅率的專(zhuān)票,因?yàn)閷?shí)際發(fā)生時(shí)間是今年2月,就沒(méi)有按照免稅重開(kāi),這樣是正確的嗎
車(chē)輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財(cái)務(wù)?公司辦公室
老師,請(qǐng)問(wèn)4s店把配件賣(mài)給其他公司,庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)是做費(fèi)用還是做成本
我這個(gè)第一項(xiàng)是63.6元,然后這個(gè)是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個(gè)咋開(kāi)
老師公司與公司之間可以無(wú)償借款嗎,1年之內(nèi)
發(fā)票額度210000,結(jié)果開(kāi)了一張310000的發(fā)票也能開(kāi)的,怎么回事
銷(xiāo)售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報(bào)廢,才用一次攤銷(xiāo)法,收入直接沖減費(fèi)用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值零元,殘料價(jià)值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進(jìn)的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時(shí)候呢 他們從建筑公司買(mǎi)了好多材料 然后自己修建的工程項(xiàng)目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計(jì)入固定資產(chǎn)里 請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么做呢 難不成只把科目調(diào)成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報(bào)表要調(diào)嗎 如果要調(diào) 那折舊又該從啥時(shí)候開(kāi)始計(jì)提呢
@郭老師,24年補(bǔ)繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)在做24年所得稅匯算清繳時(shí)將1000元填在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——跨期扣除項(xiàng)目”的“調(diào)減項(xiàng)”嗎?這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開(kāi)具3%專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)都是從個(gè)人那里收的沒(méi)有票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票咋取得呢?謝謝老師
銷(xiāo)售部領(lǐng)用辦公桌椅到期報(bào)廢,采用一次攤銷(xiāo)法,收入直接沖減費(fèi)用在貸方提現(xiàn)。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值0元,殘料價(jià)值240元,現(xiàn)金收訖
這季度,不管開(kāi)的是免稅還是一個(gè)點(diǎn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是都要換算成一個(gè)點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)?
對(duì)的 是這樣的 都要換算的