同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應(yīng)該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借,成本 貸,應(yīng)付 之后是不是還要把未分配利潤科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報(bào)表不平,請問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
老師,19年有筆款入了成本,在2022年發(fā)現(xiàn)對方虛開發(fā)票了,稽查局要求做調(diào)整,把成本入以前年度調(diào)整這個(gè)科目,以前年度損益調(diào)整不是只涉及費(fèi)用的而已?
跨年了發(fā)現(xiàn)以前把成本多入了.紅沖糾正了之后,涉及以前年度損益的調(diào)整的分錄該怎么寫呢
去年成本多記了1620,今天才發(fā)現(xiàn)。這個(gè)需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,怎么寫分錄調(diào)整呢
減資登報(bào)公告后不想減資了,如何撤銷?
老師,股東借款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎? 該怎么做賬呢?
老師,請問如果是小規(guī)模,每月開票30萬,然后如果一個(gè)月開了18萬,另外兩個(gè)月開了12萬,加起來30萬,請問可以嗎?
老師,一個(gè)新員工4月入職工資5400元,不填寫任何專項(xiàng)附加扣除,因?yàn)樗诹硪患夜咎顚懥耍?月工資申報(bào)會扣個(gè)人所得稅嗎?
您好老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)自檢時(shí)出現(xiàn)提示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,這份發(fā)票還可以撤回嗎,撤回發(fā)票重新開具后,這份發(fā)票在當(dāng)月還能在勾選統(tǒng)計(jì)嗎?麻煩老師指點(diǎn)!
老師好,"投資款 "寫在留言行不
老師你好,我公司銷售設(shè)備配件,領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在想定價(jià)是廠家來貨成本加百分之四,廠家和我們票面稅率都是13,請問毛利率這么低,稅務(wù)上會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司做審計(jì)報(bào)告,把2022年報(bào)表及科目調(diào)整,將涉及的主營業(yè)務(wù)成本沖減做些研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)沖減的科目如何做憑證
你好,老師,我想咨詢一下,支付費(fèi)用的時(shí)候,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以不?
生產(chǎn)型出口發(fā)票按照報(bào)關(guān)單的申報(bào)日期還是出口日期查匯率開票
在哪查看是什么準(zhǔn)則呢
是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 不能用以前年度損益調(diào)整 要用利潤分配未分配利潤
老師分錄該怎么寫呢
借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤
那很久之前的租金沒入成本,之前一直掛應(yīng)付,跨年入賬的分錄該怎么做呢
那你這個(gè)有發(fā)票嗎
有發(fā)票的
同學(xué)你好 有發(fā)票用利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款
老師上面的那個(gè)問題,借應(yīng)付賬款的金額是不是紅沖的金額
同學(xué)你好 對的 是之前借方往來的金額
那借應(yīng)付賬款貸未分配利潤,填負(fù)數(shù)嗎還是正數(shù)
因?yàn)橹笆嵌嗳肓?
同學(xué)你好 這個(gè)是正數(shù) 所以調(diào)增
老師在匯算清繳這個(gè)金額是不是得調(diào)增那里寫上
對的 調(diào)增那里寫就可以