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老師,19年有筆款入了成本,在2022年發現對方虛開發票了,稽查局要求做調整,把成本入以前年度調整這個科目,以前年度損益調整不是只涉及費用的而已?

2022-05-17 16:31
答疑老師

齊紅老師

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2022-05-17 16:34

?你好;? ? ? ? ? ?是的。? 你這個業務確實發生了? 只是發票有問題是嗎 ? 付款了嗎? ?

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快賬用戶9023 追問 2022-05-17 16:55

是確實發生的業務的,以前年度調整不是只涉及費用類才用到這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-17 17:04

?你好; 是的。 涉及損益科目才 走這個科目的; 是的?

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?你好;? ? ? ? ? ?是的。? 你這個業務確實發生了? 只是發票有問題是嗎 ? 付款了嗎? ?
2022-05-17
你好,是的呢,你的理解正確的呢
2024-01-12
對,需要通過以前年度損益來調整。
2022-04-08
你好,努力的學員,需要說具體些,以及以前年度是賬務處理。
2023-03-15
你好,首先你22年發現此筆分錄無發票,就做了 借:預付賬款 557232 借:以前年度損益調整-557232 這個分錄是沒錯的,但是還應該再做一個借利潤分配557232 貸以前年度損益調整557232才對,因為以前年度損益調整也是損益類科目,期末是無余額的,然后你再收到發票按發票做了 借:主營成本 557192.18 進項稅:72434.98 貸:預付賬款 629627.16這個分錄也沒有問題,所以問題應該就是出在你少做了一筆把以前年度損益調整轉入未分配利潤
2022-06-14
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