同學(xué)你好 借:其它應(yīng)付款—覃XX (這個要寫總經(jīng)理還是老板的名字)——寫總經(jīng)理的名字,是與總經(jīng)現(xiàn)直接發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,至于他與老板之間的結(jié)算不需要我們記賬; 摘要:購買手電鉆 。 我是不是還要幫總經(jīng)理寫一個費用報銷單,付在280元的后面?——是的 然后最上面是憑證,最下面是憑證粘貼單,這筆憑證就完整了?——對的;
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
老師,老板我們公司還在籌建期,老板通過微信轉(zhuǎn)了一筆錢給總經(jīng)理(老板的弟),總經(jīng)理拿這筆錢買了很多籌建期用的東西。 就拿了收據(jù)回來給我,比如說買了一把裝修用的手電鉆280元,這個改怎么做賬呢? 借:其它應(yīng)付款—覃XX (這個要寫總經(jīng)理還是老板的名字) 280元 貸:管理費用—開辦費 280元。 摘要:購買手電鉆 。 我是不是還要幫總經(jīng)理寫一個費用報銷單,付在280元的后面? 然后最上面是憑證,最下面是憑證粘貼單,這筆憑證就完整了?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預(yù)收款,這個預(yù)收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
老師好,事業(yè)單位法人證上面單位名稱后面帶括號另個名稱,稅務(wù)辦理的時候帶括號名稱,單位公章沒有括號名稱,銀行辦理的也不帶括號名稱,所以涉及稅務(wù)退稅退不到銀行,這種情況是不是需要把銀行改成加括號名稱的,可是有的單位又說政府說公章不能帶括號,想請教老師給個提示
老師,由于有退貨款,現(xiàn)金流量表里導(dǎo)致購買材料支付的現(xiàn)金成了負數(shù),這怎么調(diào)整
現(xiàn)結(jié)供應(yīng)商走預(yù)付還是應(yīng)付?
直播公司可以開直播表演服務(wù)費嗎
老師你好,做舊資源回收的,反項開票要繳稅款嘛
正常行業(yè)的毛利是不是在20%左右?
賣海鮮的行業(yè),實操哪里看
上年取得的發(fā)票,今年取回了,匯算清繳填在哪里?匯總還是明細?
老師就是500元以下的零星開支,開收據(jù),收款人為個人的,需要收款人簽字,寫上身份證號碼電話號碼,不用蓋付款人的財務(wù)專用章嗎,有沒有樣板啦?
老師我想問一下財務(wù)軟件里出據(jù)的資產(chǎn)負債表里實收資本期末余額100000和年初數(shù)一直對嗎?因為中間沒有增加實收資本
老師,我的借貸方是不是弄反了?
同學(xué)你好 我的借貸方是不是弄反了?——是的 報銷時分錄 借,管理費用等 貸,其他應(yīng)付款;