你好,按照開票加上未開票收入申報就可以。
請問老師,小規模報印花稅,按含稅還是不含稅數額申報,有自開普票和代開專票
老師您好,申報購銷合同的印花稅,是按照當月開出的銷售金額申報?還是按照合同上的金額申報?合同金額和開票金額不符,因分期開票。
老師,請問小規模印花稅是按照開票金額和未開票總和申報,還是按照增值稅稅額申報?
老師:小規模納稅人,第一季度開票金額總計沒超45萬元,作廢了去年開的票,但正數發票超過了45萬。報增值稅的時候按照總金額申報還是按照正數金額申報
老師,這個工程合同印花稅,是按照開票金額申報!還是按照合同金額申報???
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
如果新建企業印花稅申報在必報中沒有,我還要主動申報嗎,老師
肯定是需要主動申報的
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。