同學你好 你開的百分之三的就要按照百分之三交呀
您好老師,我們公司是小規模納稅人,1到3月份開具發票30000,其中1萬是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額,填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業免稅銷售額內,不用填寫減免稅申報表了吧
我公司是一家小規模納稅人,1-3 月開普票34萬,實際只收到30萬,現在4月發現采購方提供稅號錯誤,相當于發票不能用了。那第一季度收入是按30申報還是34萬申報呢?現在的稅收優惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
1月10號之前開具了50萬3%的發票,稅額14563.11元,發票追回不了了,現在4月申報一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報增值稅,還是按照50萬/1.03(現已開票不含稅銷售額)??0.01申報增值稅呢?
我公司在1月10號之前開具了50萬3%的發票,稅額14563.11元,發票追回不了了,現在4月申報一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報增值稅,還是按照50萬/1.03(現已開票不含稅銷售額)??0.01申報增值稅呢?
小規模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應該開具百分之一的普票,現在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
普通發票呢
同學你好 按照對應的稅率來就可以
普通發票開了50萬3個點的發票,申報時候是按50/1.03??0.01申報嗎?
還是50/1.01??0.01申報,選擇哪個?
那你這個是50萬/(1%2B3%)*3% 這樣的
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝