你好,關鍵還是這個說的稅,你開出去了這個發票,但是你有沒有成本的?成本發票沒有的話,這個利潤就高,所以稅就
請問,我注冊了一家個體戶做軟件開發的,現在在考慮認定為核定征收還是查賬征收那個比較好呢?一個開票金額預計在5-6萬?如果認定為查賬的,那些費用明細可以作為計入成本費用呢?法人的工資這一塊要怎么安排呢?
老師好!我公司是個體戶,之前是核定征收,沒有做帳,就是按照核定的金額交稅,現在改為查帳征收了,是不是要做帳了?經營所得申報的時候要填收入和成本,成本是實際發票入賬的成本填寫?
老師你好,我是小規模個體戶,2022年1一6月申報經營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應納稅經營額為5萬,請問是每個月只能開5萬的票嗎,一個季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經營所得稅季度還用申報嗎?謝謝
老師,你好,我們是一家人個體經營戶做二手房交易本來是核定征收,由于本月開了100萬的傭金專用發票被認定為查賬征收,請問我是個體經營戶除了交3%的增值稅還要交哪些稅
【個體工商戶查賬征收】 1,個體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬,已按核定征收已繳納增值稅和個人經營所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(不含稅),按查賬征收申報了,暫估成本填了135萬。 4,預計23年成本發生80萬,利潤大概60萬。 5,請問年底納稅時是否這樣計算: 60萬*35%=21萬-65500=144500*50%(200萬內減半征收)=72250-60000(減除費用)=12250,這是要交得個人經營所得么?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
如果要交交的是個人所得稅對嗎
如果別的公司也給我們開傭金發票做成本可以嗎
你好,是的,是要交個人所得稅。可以的,可以做成本。