你好,你一樣的做分錄,不影響的,
現在我們是當月先交社保,下月再發工資,發工資時再把員工承擔的社保扣回來。付社保時,掛社保個人承擔部分的賬我掛的是其他應付,所以會導致我其他應付在借方,現在我有必要把賬調到其他應收嗎?影響大不大?
#提問#老師,我們是先發上月工資再本月社保的,實際發放工資時,借 應付職工 其他應付——社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 到交社保時 才借:管理費用-社保 其他應付—社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應收(代繳個人社保公積金部分) 貸:應付職工。 是不是 其他應收和其他應付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應收 繳納是其他應付
老師我們應發工資2500,扣除社保后2100多,我們是先發工資2100后交的社保,用其他應收款還是其他應付款呀
老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應該怎么做分錄? 因為前面其他應收款—社保已經平了 支付
老師,請問下我們之前是先交社保后發工資,我是用的其他應收款/社保(個人),現在是先發工資,因對公賬戶無錢扣社保,我記的其他應付款/社保(個人),等實際支付社保后,我再反向記分錄,可以嗎?
老師,一般納稅人外購產品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師