你好 可以手動填寫的?
老師,現在還在報稅期,我公司是一般納稅人,在票勾選平臺已經勾選認證發票了,也申報增值稅了,怎么發現還有未認證的發票,現在應該怎么做才能把剩余未認證發票認證了
外貿出口退稅增值稅認證是只要勾選退稅是嗎,不是抵扣認證哈? 為什么數據自檢之后出現申請發票無電子信息呢 在電子稅務局我是辦稅辦出口退稅在線申報為什么不需要填匯率呢
老師,一般納稅人,請問申報增值稅的時候,附表二的數據不是勾選認證了之后就會自動出現數據嗎?可是我的這個怎么沒有數據呢
老師,我公司是一般納稅人,去年有開專票,一直未勾選認證,現在經理讓我本月勾選認證,但是我們目前無收入,是零申報,這個勾選后納稅申報表的進項稅額我應該填寫哪一個啊?
已經在增值稅發票綜合服務平臺進行勾選認證的發票,怎么在電子稅務局的進項申報表里不顯示數據
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
在哪一欄填寫呢
目前系統數據都帶不出來嗎?還是只有個別企業帶不出來
各地的系統設置也不一樣。或者是你當天勾選的,明天再看一下。就填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
怎么發送圖片
本期認證哪里填不了啊
那您看一下,您認證的。結果有沒有成功?如果成功了,你明天再填寫一下。
都成功了,認證后的匯總表都打印出來了
那也可能是系統沒有同步,是今天勾選的吧?那你明天再試一下。
在附表2能查詢到認證的發票,就是附表帶不出來。要是手動填的話在哪填啊
4月5號勾選的
還在不在
你好 在? 填寫不了 找一下稅局 處理 也可以是系統問題?