同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表(A105060)中第四列的:本年計算扣除限額的基數(shù)是不是填寫當(dāng)年的銷售收入(不含稅的)?我們平時做的廣告牌、名牌、展位費是不是都應(yīng)該計入銷售費用的廣告費用里面?或者業(yè)務(wù)宣傳費?
老師,我在做匯算清繳,我們?nèi)ツ臧l(fā)生了廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,但是去年我們沒有收入,填【廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表】的時候,沒有收入,廣告宣傳費按實際發(fā)生金額填寫嗎?
匯算清繳-廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表-本年計算扣除限額的基數(shù)是填的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,還是只要填主營業(yè)務(wù)收入?
廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表里面本年計算扣除限額的基數(shù)是本年收入么?
老師,您好!請幫助解答一下問題,感謝 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表中本年計算扣除限額的基數(shù)是怎么計算呢?
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了??梢粤闵陥髥?/p>
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
那我這個第四列填寫當(dāng)年的銷售收入。我把那些計入廣宣費沒有問題吧?
同學(xué)你好 這個可以的