齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好是合計金額,前者相加
老師請問一下會算清繳廣告費和宣傳費調整明細表,有一欄本年計算扣除限額的基數是填營業收入額還是填營業收入*15%的數額呢
匯算清繳廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表中,三、本年計算扣除限額的基數這個數值是怎么取值
匯算清繳-廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表-本年計算扣除限額的基數是填的主營業務收入+其他業務收入,還是只要填主營業務收入?
廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表里面本年計算扣除限額的基數是本年收入么?
主營業務收入包括稅嗎
廣告宣傳費計入什么會計科目
建筑業主營業務成本包括哪些
生產成本結轉到主營業務成本分錄怎么寫
主營業務成本高于收入怎么處理
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評?。…h保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
老板買的茶葉、計入什么費用
你好老師,單位出租了一個辦公室開了5%稅率的發票,這個要繳稅嗎?還是超過30萬才交稅,是小規模
請問保險賠償怎么做賬
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評?。∥覀冊履┛梢宰约鹤鲋胤诸悊??
2022年,小規模增值稅也是3%減按1%嗎
請問老師利潤表本季度利潤總額是盈利的,以前有虧損,這個季度需要計提所得稅嗎?
客服-熱線:400-803-6733
0755-25901621
請使用微信掃一掃登錄