學員您好!你分別填到第二,三行!1%的也填到3%那一欄,然后2%填到后面的減免明細表中,自動就帶出來啦哦
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷售額未達到45000,同時開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄?
請問小微企業(yè)無票收入應(yīng)該填寫在哪一列。是不是第一行填寫開票和不開票的不含稅銷售額,第二欄無專票,第三欄填寫開普票的不含稅銷售額。第十欄填寫開票加不開票不含稅銷售額。是嗎
小白求解,本月開具1%普票不含稅銷售額:327376.12 , 3%專票不含稅銷售額:1170,3%普票不含稅銷售額:167582.52 免稅負數(shù)發(fā)票:10160,怎么填寫,直接說填哪一欄,謝謝
老師,我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的(當時政策未下發(fā)時開具)2-3月按1%開具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報表時應(yīng)在哪個項目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
請問小規(guī)模納稅人增值稅稅費4萬多一個點普票,應(yīng)該填寫在哪里?是一應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3% 還是直接寫在四免稅銷售額中的小微企業(yè)免稅銷售額欄
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請的工人都是屬于勞務(wù)分包費嗎
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
免稅負數(shù)發(fā)票-10160怎么填?填到哪里?
按正常申報哦,只是在應(yīng)納增值稅和不含稅銷售額用負數(shù)表示哦
顯示不能填負數(shù)
您是開具的紅字發(fā)票,沒錯嘛?
開的是普票負數(shù)發(fā)票
老師沒有太明白,負數(shù)發(fā)票就是紅字發(fā)票啊…那您開的是什么樣的票
對,是紅字發(fā)票,發(fā)票上是-10160,申報表提示不能填-10160
您最好咨詢一下當?shù)囟悇?wù)機關(guān)哦