你好同學!在小微企業免稅銷售額欄填寫
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
老師,請問,個人獨資的屬于小規模納稅人的酒店,根據2020年第八號文,季度銷售額30萬以下的免征增值稅,在填寫增值稅納稅申報表時,免稅銷售額應該填寫“小微企業免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次?
小規模超過45的不含稅增值稅填寫在10欄小微企業免稅銷售額還是12欄其他免稅銷售額
小規模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報填增值稅申報表是直接按5000/1.01=4950.5這個數填在第10欄項目(四)免稅銷售額:其中小微企業免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項目(一)應征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師,小規模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業免稅額,是這樣嗎?
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
那這個怎么填寫
沒有其他減免項目不需要填寫此表