同學你好,是填小微企業免稅銷售額
老師,請問,個人獨資的屬于小規模納稅人的酒店,根據2020年第八號文,季度銷售額30萬以下的免征增值稅,在填寫增值稅納稅申報表時,免稅銷售額應該填寫“小微企業免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次?
個人獨資企業,填寫增值稅納稅申報表時有個免稅銷售額,是填在小微企業免稅銷售額那一欄還是填在未達起征點那一欄
老師 個人獨資企業銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”),如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
老師您好!我們是小規模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
老師,小規模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業免稅額,是這樣嗎?
那么就需要填寫增值稅減免申報表了是嗎
同學你好 那么就需要填寫增值稅減免申報表了是嗎——直接填寫主表第10行小微企業免稅銷售額就可以;