您好,這樣的話,大概是屬于5%個的
老師 幫我看下: 一般納稅人:月<3萬,免2個教育費附加 月<10萬,免城建稅、2個教育費附加 小規模: 季度<30萬,免增值稅、附加稅、印花稅減半 若開了專票,交納增值稅、附加稅減半 以上幫我仔細看下,有錯誤嗎?有沒有漏的,謝謝老師
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務處理。謝謝老師。
老師,請問小規模納稅人,這個季度開了三萬的發票,是不是能免交增值稅?季度末還需要繳其他稅么?稅率是多少?謝謝!
您好老師,小規模報增值稅的時候有個減免表,那個表什么情況需要填寫,這個季度小規模稅率減按1個點稅率開的發票,這種需要把減免的兩個點稅率的填進去嗎
老師,小規模,增值稅按3,不減免的情況下,加上其他稅種稅率,能合計到幾個點?謝謝
小企業會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
小規模納稅人增值稅3%減按1% 以3%為稅率計算 附加稅是增值稅的12% (含1.城建稅是增值稅的7% 2教育費附加是增值稅的3% 3地方教育附加是2%) 所得稅5% 合計8.36%(3%+3%*12%+5%=8.36%)不是5呢,老師怎么算的?
您好,是這樣的,因為所得稅稅率雖然5%,稅負沒有的
沒懂,什么是稅負沒有?
就是說,企業所得稅稅率是5%,但是呢,稅負是實際繳納的所得稅除以收入
如果我開票收入是100,利潤也是100,是不是就有這5%了。有這5%,我剛才算的8.36就對了吧?
嗯對,那這樣的話就是了
另外老師,您說的5%,就算不含稅負,光其他稅率,是怎么算的?
我5%所得是含著稅負的合計