您好這個沒關(guān)系呀,你等于說你付了兩次金額,然后他一次開票給你嘛。
老師好,我公司欠得有供電局電費,有錢時就付,供電局也沒每個月開發(fā)票給我們,等款付得有一定金額時再開總的開一張發(fā)票過來,請問這種情況要怎樣做帳。
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
老師,你好,請問下,我企業(yè)有兩種情況,1、我們付款給供應(yīng)商了,但是供應(yīng)商倒閉了,沒有給我們開發(fā)票,這筆費用怎么做?怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了,但是當(dāng)時業(yè)務(wù)員說先不開后面開發(fā)票,后期該公司一直沒要發(fā)票,時間過得比較久,當(dāng)時也沒有申報收入,我是補做未開票收入還是怎樣處理呢?
老師,有的供應(yīng)商開發(fā)票不是按入庫單開的,一張發(fā)票這月開一兩個品,上月開個品的,分好幾個月,溝通很多次也沒有解決,請問老師這種情況是因為什么,應(yīng)該怎么解決呢
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個人支出采購和勞務(wù)費,當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,設(shè)備折舊,最終進(jìn)了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務(wù)說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進(jìn)入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應(yīng)該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關(guān)訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會導(dǎo)致所得稅費的增加?
是的,上個月已經(jīng)掛費用了,這樣的話附件怎么辦呢?
你好附件你可以。用復(fù)印件嘛一個原件,一個復(fù)印件。