是你們每次購入的少 給你們開的時候他挑選著開 為了湊數
您好,老師,我有個問題是,如果供應商出貨100臺A產品,共2000元,開出來的發票金額一共2000元,是99臺,那這樣有沒有問題,如果發生了這種事情,那該怎么解決?
老師,以前月份賣貨了,一張發票上開了很多品類,現在有其中一個品類退貨,也不再銷售,那應該怎么申請紅字通知單呢?能單獨開一張這個退貨的品類嗎
老師,有的供應商開發票不是按入庫單開的,一張發票這月開一兩個品,上月開個品的,分好幾個月,溝通很多次也沒有解決,請問老師這種情況是因為什么,應該怎么解決呢
我是一家做產品的渠道商。工廠一個月給我核開一次發票,而我的分銷商們很多需要當月或者當筆訂單馬上就要開票,而我的公司沒有進項開不了票。我該怎么辦,老師有什么辦法能解決嗎?
老師,我們公司的供貨商有個體戶,送貨單和入庫單都是用的個人的客戶名稱,開發票的時候就會出現一個客戶有多個開票單位開進項票,這種情況要怎么做到三流一致?有什么好的解決辦法?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
不應該啊,這是商業公司我們拿貨量還是很大的,您是指單品購入的數量還是少嗎
你好,我是說他的發票總額。
老師,如果是這樣的話,為什么他不能按入庫單的順序開呢?比如一張發票開1-3月的品,按入庫單來不是好找嗎
我感覺他是在湊整數 比如一號銷售給你們,220號銷售了,330號銷售了200,他發票開不了一號和二號的,所以他選擇了一號和三號這種打亂了順序。
那這種情況怎么辦好呢?他這樣開我也沒辦法核對出來準確的發票對應數,也不能及時確定哪些有票折,可能會按照入庫單數下帳入庫的
可以跟他說 一個訂單開一張發票。 你們是怎么付款,提前支付給他嗎?
這邊是要求有賬期的,對方開過發票來,三個月之后再付款,核對好了三個月之后。
為了好核對 都是按照訂單來開的。