同學你好,這種情況的話,可以要求客戶統一開票單位開具發票,付款到一個單位處理。
商貿企業,買物品進來的時候,有可能需要從ABC三家分別采購,然后發給D客戶。正常一單一票的話,就是購進ABC,銷貨D。但是由于這是個循序漸進的事項,第一批貨發給D了,接著第二批E客戶的訂單又來了~這第二批需要從B\\C供貨商采購,供貨商ABC開票不是一單一開,而是有可能幾單一起開~這就導致我入庫不準確,但是又銷出去了。 這種怎么解決呢?怎么做賬呢
老師,我們公司的供貨商有個體戶,送貨單和入庫單都是用的個人的客戶名稱,開發票的時候就會出現一個客戶有多個開票單位開進項票,這種情況要怎么做到三流一致?有什么好的解決辦法?
老師。請問我們是商貿公司,有一個產品1盒是6片,供貨商給我們開的進項發票單位是“盒”,現在客戶要求我們開單位為“片”的銷項發票,這樣可以不,有什么稅務風險
老師好 我們是小規模 收到客戶的貨款時發現 兩次貨款進來的賬戶和開戶行不一樣 但是兩次單位名稱是一致的 這個開票的時候該怎么辦
老師,我們公司做商貿銷售的,經常會有零配件之類送客戶,很多都是合同簽完后才出現需要贈送客戶東西的問題,就不能開票給客戶還有的是客戶要求贈送的不能開發票,這樣我有進項卻不開票就會導致庫存虛高,這種情況怎么處理比較好?請老師賜教,謝謝!
A公司于2017年11月成立,2018年6月發記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發生下列業務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發票,發票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發票,?發票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發票,發票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發生的一筆銷售業務,A公司在1月稅款所屬期己經按未開具發票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發票,發票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
老師,服務業小規模納稅人開具專用發票,稅率是多少?
公司欲采購股東二手車一輛,涉及哪些稅費。
快賬軟件期末是手動結轉損益還是點期末處理自動結轉
小規模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問一下,總公司中標,分公司簽合同,那開票呢?
老師您好,第一做出口,現有幾個問題請教:我們是采購的國內貨物然后出口,現在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內貨物運輸到港口、倉儲:1000歐,總計5072歐,報關單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報關單上的生產銷售單位是填我們自己,還是填貨物實際生產單位呢?實際生產單位有兩家的
老師,公司注冊地址是在天津市A區,但是公司以公司名義在天津市B區購買了一套房產,是不是需要去天津市B區所屬稅務局做跨區稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對方未付款給紅沖需要對方確認嗎
我公司出資投資一家公司、現在分紅了、人家要我開票給她、她在給我錢、我要開票給他們?這不用開票吧
送貨的時候他自己都不知道用那個戶頭開票,所以入庫單是個人,因為金額較大,一個個體戶戶頭只能開15萬,就會用幾個戶頭進行開票,這樣的話,入庫單和發票供貨方名稱不一致有風險嗎
同學你好,這樣的話,是有風險的,最好讓發票單位寫個委托書,其中注明開具的發票款項付給XXX個人等。
老師,我說的意思是入庫單與發票酌客戶名稱不一致,付款這方面已解決
同學你好,入庫單與發票的客戶名稱不一致,也是有風險的,付款方面解決好的話,也就可以了。